home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ CD Actual 36 / PC Actual CD 36.iso / demos / Wingest / NORMAL / SETUP1.CAB / TEXTOS.CDX (.txt) < prev    next >
Encoding:
Sybase iAnywhere Index  |  1999-04-29  |  109.5 KB  |  1,320 lines

  1. TEXTO
  2. UPPER(texto)
  3. INICIO                        
  4.                              
  5. MAYOR QUE EL STOCK ACTUALINCORRECTAS DE MAYORRROR VERSIONNTREGADOL BANCO:EFECTOS
  6. A/S ,PTOOBLE CLIC PARA EDITARVOLUCI
  7. NGUARDARLO COMO FICHEROCONTINUAR?EA BORRARLO?
  8. NSCRIPCION ADICIONALSTAR ABIERTOEBE EJECUTAR EL PROCESO DE NDATOS PREPARADOS PARA ENVIARS DE MAYORUENTA VENTAS:RRECTAMENTETACTONSULTE CON EL ADMINISTRADOREFECTUPRAS: ADQUISICIONES DE BIEOMENTARIOSEDCB CLAVE A
  9. LAVENTIDADCAJABVISO EN LOS PEDIDOSSELECCIONADOSS ENRT
  10. CULO:LBARAN/ESDULTOS???A UN DISQUETPREVISTAFINCONTACTOECHA ALTAFAXXCLU
  11. DO DE LA ACCI
  12. N EN OTROESTADOTALLISTA
  13. NDESCRIPCION
  14. DIGOTACTONSULTAODIGOIENTECLASIFICACI
  15. NS RECIBIDOSRT
  16. CULOACCION      1998RESERVAR LA CANTIDAD
  17.  DESEA CAMBIAR LA CANTIDAD ?CANTIDAD PEDIDA:
  18.  NO ES SUFICIENTE 
  19. DISPONIBLE
  20.  DESEA CREARLA ?ELIMINADO, DESEA CREARLO? COMO FASEXISTET
  21.  ORDENADAV
  22. LIDAS REMESABLE, ELIMINADONO ENCONTRADOMOTIVOLAMADASTADOS MOD.347HUERFANASLINEAS DE TICKETSINICIALIZAR AFOROORAHA OCURRIDO UN PROBLEMAS 0 BYTES ENVIADICHERO ACTUALSOLUCI
  23. NFINDE CIERRECURSO ALTAECHAXSEFACTURASXTRATIQUETAS...E FICHERO DEBE ESTAR ABIER
  24. STICASDOTA EN USO POR OTRO USUARIO, ESPERANDO
  25. OLUCION,PULSE UNA TECLA PARAGUNDOSE SUSTITUIRAN POR LA COPIA,SALIMOS... ENSELECCIONADOSENTICKETSGISTROS A
  26. ADIDOS MOVIMIENTOFERENCIAS CREADASRECOGER POR:UESTO QUE ESTABA INCORRECTOLAZO/SRSONALEDIDOS BORRADOSRA EFECTUAR LA COPIASUPERIOREPAGOS POR MEDIACI
  27. N DE SUPERIOTROS
  28.  TICKETMBRES SUBFABRICANTESSUBFAMILIASTIENE DEFINIDAS LAS PROPIEUTILIZAR EN PRODUPUEDE PRODUCIR NO SE HA ENCONTRADO
  29. . PRONTO PAGOTOIFERENCIAPRONTO PAGO2COMERCIAL 12 1UENTO2SCOMPTE 1DE INCREMENTO:COMISI
  30. NNT.UMULADO ACT.%VUELVA A INTENTARLOY EL A
  31. O ACTUAL ESNES Y PENTAS: ENTREGASUARIOS CONCURRENTEMENTERGENTEUNIDADES:TICKETSDE ENVIOS A PAGAROTALPO SOLUCI
  32. N SE DEPOR LOTESLOTES, DEBEIENE CONTROL DE CADUCIDADMAEL
  33. FONOTAMA
  34. LO SE LE PUEDE FACTURAR EN SUBVENCIONES, AUXILIOS Y AYUD
  35. REPRESENTANTESPROVEEDORESFAMILIASCLIENTES-\<B-C ART
  36. CULOSLA ATENCI
  37. N DE CUENTAA>>= \<ANTERIOR<<98765)4)3)2ER N
  38. MER-,+**************** CREADO/SO ALBAR
  39. N/S** CREADA FACTURA9 SOFT FOR YOU SL(C) 1992-1998 SOFT FOR YOU SLRECARGOMARGENIVA.DTOS/TOTAL.QUIVALENCIAR.E.PRORRATANMARGEIVAINANCIEROS% GASTOS FACTORING
  40. CION ESCANDALLOSUPDT30.ZIP Y UPDT30.UALIZA CAMPOS Y CREA J:\WINOGEXTOR Y IMPORTE EL ARCE ESTA FUNCI
  41. N CON CUIDADIVAR VISORFACCOMREALIZADOPRESUPUESTOT. ACUMULADPENDIENTES DE DPTO EXES FINALIZADAS EN WINGESINEXISTENTE FINALIZADAIONO ALIAS DENEGADOCESOCRILUN ARCHIVO YA EXISTENTE.RE ARCHIVOS VINCULADOS O CAMVENTAS COMPRASSO PARCIALFACTURASBONAR EN CANALA-\<B-C TIPOS DE CLIENTE
  42. 3XIK[IEN
  43. ;uI3QI;
  44. HKPIC
  45. HKMI;4
  46. ROSE LANZARIA LA URL DE AYR
  47.  MANDAR POR FAX LA DEBE ENVIAR LOS DATOSHORAPOR ART
  48. CULORUPAR ALBARANESOSTOGENTEQUISICIONES INTRACOMUNITARIA\<CIONALESDICIONALUMULADOS D PRECIO VENTA CON PRR...VENTAS....STOCK...RESUPUESTOS...PAGOS....LLAMADASGASTOS....FICHEROS...RECTORIOIFERENCIA....DATOS...MPRAS....NDO COBROS....DOPRECIOS ESCANDALFICHEROSESCANDALLOS DE WINGESTACTUALIZACI
  49. JzRCd
  50. SALIDA NO EXISTE
  51. CPROVEEDORES
  52. CORMA CLIENTES
  53. CONFIPRODUCCI
  54. N NO EXISTDE ENTRADA NO EXISTE
  55. 765432 1ACEN32M. TRANSITO 1IASM
  56. S EST
  57.  USANDO ESTE ANCOMPLETO POR FALTA DIMPRESODE PROVEEDOR 2
  58. N\<SY FACTURASSATROVEEDOR DE FACTURPENDIENTESESPROVEEDORDE CLIENTESOMPRA CLIENTESESBARAN IMPRESOLIENTEFAMILIA DE ESTEPFCL CAMBIAR LA CUENTA DE ESTE AAIX
  59. S INFORMACI
  60. CREADO ADJUNTORCHIVOQUESTA INFORMACI
  61.  S'ACTUALITZUNTES CONTABLESODERADO TASA PUNTO VERDEPLICARIGUOERIORREALIZADOPRESUPUESTOT. ACUMULADOE EN CONTRAC
  62. DIGO EL N
  63. MEROTACIONESNCHO
  64. N PENDIENTES\<BARANESRESNATIVOTERADO MANUALMENTESALIDAREC.ORIGENNO ENCONTRADO:DESTINOT.ART. REC.DESCRIPCI
  65. N + ART
  66. NPOR DEFECTO / \<TIENDASESSALIDAORIGENNO EXISTEALMACEN DESTINO
  67. JB@IcJ
  68.  APERTURASIENTO\<T
  69. CULO\<ULOSY TABLAS RELACIONADAVENTASIN MOVIMIENTOSSELECCIONADOSREADOS...CLIENTE - FAMILIASSHOAL NO EXISTE, ELIMI:SALIDAT.RECIBIDOXISTENO ENCONTRADOHTMLDE STOCKA PRODUCIR / MES
  70. CULON VENTAS SIMPLESSXISTENO ENCONTRADOCLIENTE - STOCKULOSICLE.SALTY COLOQUE LOS CONTROLRASTRE LOS CONTROLES Y COLOQ DE CAJAQUEO N
  71. EAORIGENARCHIVO CREADO...
  72. STOCK DISPONIBLE, EL OBJETOSI CAMBIA ESTE VALOR HEMOS TENIDO PROBLEMA
  73. NESTE PROCESO NECESITAVA A REESTAURAR UNALOS SUBPRODUCTOS DEB: EL PROCESO QUE VA A.... PUNTO DE CONTROL, YA ESTA CREADO EL AS!!!: LOS CAMBIOS MASIVOS NHA CAMBIADO DE CANALTENCION ERROR AVISAR A CONTROREGISTROSTENTE DE CONVERSI
  74. N A EUROSDORMA A PROVEEDORES
  75. N MATERIALGNACIONES DE MATERIAL\<O PREDEFINIDOSS:ASIENTO GENERADO
  76.  DOCUMENTO A LA DESCRIPCI
  77. NRSUBCUENTASEXTRACTOSDATOS ADICIONALESENDO CUENTAS DE MAYOR
  78. ADIDO
  79. ADIR AL TICKETISAR O ECHAR A LOS USUARIOVANZADOUMOO ECHAR USUARIOS DE RED A LOS USUARIOS PARA QUEVISARES2XILIAR 1
  80. TICOUTOMATICORIBUIBLE A LA ADMINISTRACI
  81. NVENERROR TRASPASANDO COMYA TIENE DATOS DE CU HA CAMBIADO LA ESTRUHA CAMBIADO LA ESTRU:
  82. ERROR TRASPASANDO APATENCI
  83. N, ESTA OPCI
  84. N MARCAR
  85. RDO R
  86. PIDO CANAL NRRA EL TEXTO DEL 
  87. REA DE TRAODYOSI N
  88. MERO DE SERIE INPEDIDO SI N
  89. MERO DE ENTREGARLOQUEADOPARADATS DE DATOSS AL ASISTENTE DE 
  90. C 3IENVENIDO A WINGESTCC:\<NCOSSIMPONIBLEE DE DATOSSADO EN:RRAS 3DS:ONCSSUMAS Y SALDOSALANCE DE SITUACI
  91. NB: A 4 DIGITOSO\<DIRROPIEDADESPEDIDOS AUTOM
  92. TICAMENTELINEAS MANUALESNVIOEFECTOSPAGOA
  93. ADIR AL FINAL DE LA CUENTA
  94. BORRADOR                      
  95. BUSQUEDA ART
  96. CULOS            
  97. SQUEDA DE CANALES           
  98. CABECERA RMA                  
  99. CAMBIA LA DISTRIBUCI
  100. N DE P
  101. CANAL:                        
  102. CARTERA DE PAGOS:             
  103. CERRAR TODAS                  
  104. CLAVE E                       
  105. COBRADO:                      
  106. CODIGO POSTAL                 
  107.   FECHA PREVISTA              
  108.  CLAVE                        
  109.  ES MAYOR QUE EL STOCK ACTUAL 
  110.  HORA                         
  111.  NO EXISTE, 
  112.  DESEA CREARLA ? 
  113.  SOLUCION                     
  114.  USUARIOS CONCURRENTEMENTE    
  115. % DTO.                        
  116. -                             
  117. / TARIFAS ART
  118. CULOS EN DIVISAS
  119. A-\<B-C REPRESENTANTES        
  120. ACCIONES PENDIENTES DE DPTO EX
  121. ACTUALIZACION ESCANDALLOS     
  122. IVISAS
  123. jnMZmLj
  124. bxSJoM
  125. CULOSQUEDA ACCIONESSIGUIE\<NTESCUADRES DE \<NUEVOR NIVELES DE CUENTASNDOUN TEXTOSCA EL TEXTO ESPECIFICADO.:S:ULTOSEROW NORMALREVE DESCRIPCI
  126. NTICKETS ANTIGUOS HASTASOCIOS QUE SUPEREN LA ERESERVAS ANTIGUAS HASTA CLIENTESPEDIDOS ORIGENOS DATOSLINEA INCORRECTOS DATOSR
  127. PANTALLAS DE IVA...REGISTRO....IARIO...DATOS...CUENTAS... ASIENTOSNDOBORRADOS MOVIMIENTOS DE ART
  128.  DE CANALES
  129. SQUEDAUSCAR...\<ORRAR DATOSYTES ENVIADOSIPOS CLIENTETECNICOSSPUESTASREPRESENTANTESUNTOS DE CONTROLVEEDORESOBLEMASREDEFINIDOSOBLACIONESPAGOSORDENES DE FABRICACI
  130. MEROS DE LOTEINFORMES FINANCIEROSORMAS DE PAGOMILIASFABRICANTESSCANDALLOSEMPRESASZONASOLUCIONESSERVICIOS DEL CONTREMESASDE BANCOSUENTASTACTOSSULTASONCEPTOSCLIENTESBUSQUEDA ASIENTOS DESCUADRADOS
  131. MrjRz Q
  132. RQ:jQbh
  133. RhRj*
  134. MBIA LA DISTRIBUCI
  135. N DE P
  136. GI:LEESIDADDE NECESIDADES
  137. CLICO CICLICOORVENTASTOTALES...PRODUCCIONESCOMPRASNDO ARQUEO DE CAJA.....LCULADORAEROSJADUCIDADZERAS RECIBIDAS RMAABECERA/C:P.SERVIDA. PEDIDACUSUARIOSUBFAMILIASSECCIONESREPRESENTANTESPAGOSGRUPOSFAMILIANOTICIASIDIOMASFACTURAS PERI
  138. DICAESCAPARATESDESCUADRES EN IVAUENTAS CONTABLESB
  139. SQUEDA DE CONTACTOS
  140. :Y EJERCICIO EN CURSON BALN DE USUARIO LIBRESS:POINO\<O  DE USUARIOS RETROCEDIDOS:\<USUARIOPRECIO MULTIPLEMPRESAEFECTUADOVALORES DE CAMPOSUSUARIONUMERACI
  141. NEMPRESAMPOS MULTIPLESCAJERODE ART
  142. CULOS M
  143. LTIPLEODIGOSMPOS/ACAJERO ACTUALO\<V
  144. NCULOVALORES DEPRECIOS DE LOS ARTR LOS CONTADORES INTERNODE DIRECTORIONDO CAMPOS......DO N
  145.  DE ASIENTOCAMBIA LAS OPCIONES DE PRESENT
  146. PAGOS:MPRASOBROS:DE CLIENTES CLIENTESERATA COBRO FACTURAPREFERENCIASESTRUCTURAS DE TABLAS E|\<O\<OR CUENTAS POR DEFECTONDO DATOSDO PLAN GENERAL CONTABLERGA INTERRUMPIDAR PANTALLAPTURA LA PANTALLA Y LA COLOCESERVIDASALIDAT.SERVADAPARADAC.REALREVISTA:PEDIDAO PRECIO DEMASIADO GR:NECESARIART. REC.SERVIR A PRODUCIRIDADT. SERVIDA\<LAR CUENTA ANTESCELARCANALES
  147. EDCB AVE IVA
  148. N IVALASIFICACION:PROVEEDOR CLIENTEFLAS Y VUELVA A EJECUTAR/REGULARIZACI
  149. N/APERTURATODOS LOS PROGRAMAS POREJERCICIO DE CAJAETODAS LAS VENTAN TODASRRANDO APLICACI
  150. N ** SIN OBSOLETRCAR ARTICLESENTRALNCELARPRECIOS M
  151. LTIPLES\<MBIO DE C
  152. DIGOSEGORIATAL
  153. STELLANO
  154. CTERES POR LINEA\<TERA PROVEEDORES...WINEN CONTABILIDAD\<PROVEEDORESESCARTERA DE PROVEEDOR
  155. SbtQB
  156. OSTALMILIAFABRICANTEEMPRESAUENTACLIENTE BANCOGOPOSTAL ALTERNATIUIDIVCLIALMPOSCLIENTED.ART
  157. CULOY PAGOSTARJETA CAJEROPOR CLIENTEMANUALES, DE REMESAS E EFEC: EN DIVISASOBRADOUSULAS
  158. SICOIN VENTASSELECCIONADOSRECIBIDOSIMPORTADOS (MOD.347)S:/PROVEEDOR+VENCIMIENTONO EXISTEOINICIALFINAL/ PROVEEDOR- TECNICOVENCIMIENTO + FECHA FACTURAECLIENT INICIAL
  159. ..\<ART
  160. CULO/MESUNTO VERDERO\<VEEDOR/MESPROVEEDOR/ART
  161. CULOPOR FAMILIA / ART
  162. CULOVENTAS / PROVEEDORESSRABLELETOENSACI
  163. GIMEN AG. Y P. / REALPARACI
  164. N PRESUPUESTOO RESULT32MAND1%
  165. NSES REPRESENTANTEISION:INTERNOSFACTURAPREDEFINIDOL CONTACTO SELECDE ASIENTONTERIORES ALBARANS NUEVOENTARIO PREDEFINIDOSSMANDOESLORTRAREPPROZONASUBFAMILIAESVEEDORCODIGO PROBLEMA
  166. R....NDOECTADOSDICIONARS AUTOM
  167. TICOSPTONCEDIDOPRESI
  168. N DE EMPRESAS\<ENTARIOSRUNICACIONESES COMPTABLESTABILITATSU CONFIGURACI
  169. N CONE LA CONFIGURACI
  170. N CONUEBA EN CAMPO DBF QUE RTABLAS.......SI LA COPIA ES DENDO CONGRUENCIAISPONIBLE ENDE CONGRUENCIA DE I.
  171. N CONGRUENCIAOBACION DE CONGRUENCIAIMIR CON PASSWORDI
  172. N DE EMPRESASESEFECTUA ADQUISICIONES DE BIEN:COMPRAS/PRO\<VEEDOR
  173. ORYB*3
  174. PIDADE COMPRASCON HIST
  175. RICO ALMACENESSTOCK PROVEEDORESRMA
  176.  SERIENUMEROS DE SERIEMOVIMIENTOSENTREGAVENTASPOR LOTES\<HIST
  177. R CON HIST
  178. RICSTOCKDE COMPRASNSUMOS...OMPRASPROVEEDORPROVEEDORECARTERA DE CLIENTES / EDICI
  179. N DE COBROSULTASTRUCTOR DE EXPRESIONESGRUENCIARMAR FORMA DE PAGO AL FAC\<URAR TPVREMPRESA:DE LA APLICACI
  180. N APLICACI
  181. NFIGURACI
  182. NON EL ORDENADORCONEXI
  183. N CENTRAL
  184. :PARTIDACLAVERA C
  185. DIGOENIDO BITS322000WIN 1.5PLUS 7.1ESR LINEASDOSCLIENTE - PERSONALOCTE CON SOFT FOR YOU,NUMALERDO REMESAS
  186. NZACION DIRECTA\<WINGESTWINGEST ACTIVADA BY CLAVETABILIDAD\<LTAS CARTERA...MIDON
  187.  SERIE\<TA CARTERA PROVEEDORESRESUPUESTOPEDIDOSS LIBRES/IMPRIMIR CONTRATOSY MODIFICAR LAS RESE CARTERAR\<VENTASY MODIFICACI
  188. N COBROSCONSULTA VENTAS
  189. \<GURIDAD DE SEGURIDADS AL PORTAPAPELESRSDO AL PORTAPAPELESLA SELECCI
  190. N AL PORTAPAPPIA A DISTRITABILIDAD\<FIGURACI
  191. NINFORMESTIR EN ES\<T
  192. TICOEUROOR DE EUROSVERSI
  193. N EUROR RIESGO CLIENTEANDO DUPLICIDAD DE C
  194. DIUSUARIOS EN REDPREPAGOLOTES Y FECHA CADUCIDAMOVIMIENTOS DE ALMAEN GESTI
  195. NUSUARIOS
  196.  DE SERPOR NUMERO DESTOCK EN PRODUCCI
  197. MEROS DE SERIE DE CALIDADOLTO ERRONEACONTRASE
  198. DATOS TRASPASADOS.... COMENZAM
  199. DEBE ESPECIFICAR UNA FORMA DE 
  200. DEBE INTRODUCIR UNA FECHA DE V
  201. DEBERAN PEDIR UNA AMPLIACI
  202. DES                           
  203. DESDE FECHA                   
  204. DESEA CARGAR UN PLAN CONTABLE 
  205. DESEA MARCAR LOS DATOS COMO EN
  206. DEUDA                         
  207. DIGITOS PLAN CONTABLE         
  208. DIVISA                        
  209. E-MAIL REMITENTE              
  210. EJERCICIO ANTERIOR            
  211. 4VNJZ
  212. PEDIDOEL ASIENTO N
  213.  TXT, VAMOS A HARCHIVO...O ALBAR
  214. NDA REFERENCIAPREDEFINIDOSFACTURASMASIVA ALBARANESFACTURAREFERENCIASHOJAS DE PUNTOS DEFACTURASSIENTOS PREDEFINI DE ALBARANES
  215. NCION DE PUNTOS DE CONTROLE, ABRE, GUARDA O IMPRIME AREA UN NUEVO ARCHIVO.ISIONES REPRESENTANTESMENTARIOS\<BROSSUNITARIO:TOTALPARA MANUALSTE\<TARE PAPELTAR ELECTR
  216. NICORREOCOPIAS DOC.
  217. CONTABLES (SIMPLE)S:VENTASSIN T
  218. TULONO EXISTECLIENTEL BANCOVENTASPAGOMAYORMPRASDE COBRORRIENTE:CONTABLE321 %%33%%NTAHECONDNDO HAYA INTRODUCIDO TODOSUADRAR BASE 
  219. DITOUZADOY MODIFICAR LISTADOSPRECIOS DE TARIFA NUEVO ESCANDALLO BASADOR....REFERENCIAS...INDICEFACTURA NUMEROESTRUCTURA CORRECTA DEDATOS....T
  220. CULOS NUEVOS...NDO ARCHIVO HTMLCREADOS ALBARANES Y FACTURAS
  221. FAMILIADE CLIENTECLIENTEBANCORT
  222. CULOTERNATIVO ALMAC
  223. DIGO DE NECESIDADES
  224. LCULOREACI
  225. N DE REFERENCIASPIARTABILIZACI
  226.  SERIEDE STOCK DE COMPRAS CARTERA...SULTAONFIGURACI
  227. N DE LA APLICACIS:LIENTEMBIO DE NUMERACI
  228. N\<ALCULARDE OPERACIONES ANTERIORS A COMPENSAR DE OPERACIOOTAIDADIN AVISAR A CTRL CALIDAD DE MAYORIMPORTADASESPECIALESMAYORIVAGESTI
  229. NCUENTAS DE CONTABILIDAD
  230. TRASPASADOS.... COMENZAMREGISTROORIGENNECESARIOSLEIDOSIMPORTADOS
  231. OO CORRECTAMENTENVIADOSECONOMICOSDEL A
  232. O IMPORTADOSDICIONALESPEDIRIVA EN ASIENTO A GRABAROSATA EXPEDIENTE B E  E  B  ED\<OREEMPLAZADOS...S DE BARRA:ROVEEDOR NO EXISTEOSTALPROVEEDORPARA EL PROVEEDORSFORME:INE PLAZA EMISI
  233. NGASTOL USUARIOUSUARIOREPRESENTANTEPROVEEDOROPERARIOC
  234. DIGO DE GRUPO
  235. FECHA DE VCUENTAA BANCOT
  236. TULO PARAN
  237. MERO MAYOC
  238. DIGO DE IBANCOUN ART
  239. CULOOS COLORESS CALIDADESLA DESCRIPCI
  240. NTIPO DE IVAPREFIJO DELNIF DEL CLIDESTINATARIC
  241. DIGO DE LINTRODUCIR EL ART
  242. CULOESPECIFICAR UNA FORMA DEIVISASDE TENER LA CLAVE INTRODUSIGNAR N
  243. MEROS DE SERIE APARECER EN:BEIVA A APUNTES:FECHAE APUNTES A IVAMOVIMIENTOSF CUENTASBC\<TOS ADICIONALESNV
  244. OECON
  245. MICOSDATOS \<ADICIONALES
  246. SRECHOS DE USUARIOS Y GRUPOSOOS OBJETOS PARA MOSTRAMASIADA CANTIDAD
  247. NLEGACIONESJAR ENTRAR A LOS USUARIOS NOREMENTAR EN:CIMALESINTRODUCIR UNA REFERENIA ESTABLECER LA PRAN PEDIR UNA AMPLIACI
  248. N DTENER ALG
  249. N DATO INTRODUCFORMA DEA EMPRESAUSUARIOTIPO DE IMRECIBOCOBRORT
  250. CULOUN ALMAC
  251. NSELECCIONAR EL TIPO DE IMRELLENAR EL C
  252. DIGO POSTALTSPEDIR DE ESTE ARTICULO CODEBE INTRODUCIR UNA RESPUESTA
  253. c(Dsl
  254.  FECHADETIPO DE CLIENTEPOR ART
  255. CULOS / GASTOSS:PRONTO PAGOTPV
  256. NEAEN LINEA:2 1COMERCIAL2 1ENTOSUADRE\<PCI
  257. N:/INSTRUCCIONESPROBLEMAFAMILIATALLADAL PROBLEMA SELECDE LA SOLUCI
  258. N SELCUENTASIENTO
  259. CULOICULO SALIDASALIDAT.RT. REC.MPLIADAADICIONAL ART
  260. CULO / INSTRUCCIONESN
  261. NRIPCIO\<MPRESI
  262. N DE EMPRESASOCIDANECTARIMIRCOMPRESI
  263. N DE EMPRESAS2DES1
  264. MARCAR LOS DATOS COMO ENIMPRIMIR ARQUEOLASLOS ASIENTOS COREGISTROLIMINAR EL CANAL N?QUEECHAR A LOS USUARIOS DELRREGIR AUTOM
  265. TICAMENTEPLAN GENERAL C EL ARCHIVOPIARONVERTIR DE NUEVO LOS IUN PLAN CONTABLERGAR EL PLAN CONTABLEFORMULACI
  266. N ELA DIRECCION DECAMBIAR EL CODIGO POSTALOS PEDIDOSLA LINEAREGISTRO DE IVBORRAR EL ARCHIVO FOXUSEVISAR A LOS USUARIOS QUEA ACTUALIZAR LA DESCRIPCI
  267. DESDE PROVEEDOR
  268. UDA...ECTADA CUENTA DE IVAISTACI
  269. N FACTURAEADOTALL FACTURAOTINATARIOPRODIVRLOS ULTIMOS CAMBIOSHACE EL 
  270. LTIMO COMANDO O AC\<CLIENTESSALDOGLOSE FACTURASOS CLIENTES SELECCIVER LAS L
  271. NEAS INCORRECTTROCEDER ESTA FACTURANUMERAR LAS LINEASPAGO POR ESIMPAGADO POGISTRAR EL COBRO POR ERECALCULAR LOS PRECIOS EOS ART
  272. CULOS QUE ESQUE LA COPIA SE CREE ENPONER TODOS LOS VALORESDESEA MODIFICAR EL NIVEL
  273. JTOR$
  274. VISATRIBUIDORQUETTESPONIBLES POR CANALTEMPORALHTTPEMPRESASTINOSCRIPTSDATOSE CONTABILIDADDATOS DE LA EMPRESA CONTAPLUSIOTORWWW
  275. O ENVIO:
  276. N ENVIOESRECCION DE ENGITOS PLAN CONTABLEES DE CANVIS DE CAMBIO:FERENCIAES ENTRE PAGAMENTSIEMBRECGARANTIA ENTRE PAGOSSS: TPVVENTASMPRAS Y PAGOS DE COBROSORI:2PAG132PAGO 12O 12IA DE PAGAMENT 1DEURE
  277. u@X2F
  278. REMITENTE DESTINATARIO-MAILEES DE GARANTIAHASTA PRIMER VENCIMIENTOENTRE PAGOSS DE GARANT
  279. A:PAGO2 DE PAGO 1
  280. A\<ATOS FINANCIEROSRUPLICANDO FORMATO...TOTALP./P PGOP.P.2 COM. 1.TONDE COMPROMICILIOSRELACIONADOXISTEORIGEN NO ENCONTRADO COMPRAUMENTOOC\<ARIO DE COBROSI
  281. ):TASA PUNTO VERDE / IDIOMAS:TASA PUNTO VERDERECIBODIVISA COBRO
  282. XISTE NO ES UN ESCANDALLTICULOWGUSER3.DLL ESTA PRNO EXISTEINFORME NO EXIST DE ENLACE NO EXISTERCHIVO
  283. N DESTINO EST
  284.  VACIOORIGEN NO PUEDE QUE NO EXISTELMACENL ADMINISTRADOR QUIERE QUE SA:FACNTERIORLBAR
  285. N ACTUALRCICIOFACRCUTANDO CONSULTA...JEALBVENCIDOS:REMESABLES CANAL ACTIVOSOFECTIVO...\<ALBARANES...TPV PROYECTOTARFACTURASDE IVA ALBARANESDICI
  286. NECHAR A LOS USUARIOS
  287. PUEDENO EXISTDE ART
  288. CULO EST
  289. DIGO ANTIGUO NO EXISTEPOSTAL DE ENVIO NO EES NECESARIOODIGO DE FAMILIA ES NECESAPENDIENTETIENE EFECTOS PEXISTELIENTE NO ES DE SU RANGO,MPO INDICADO NO ES UNA VACALCULO DEL ASIENTO PROVOCABANCO NO EXISTESTENTE DE REGISTRO NECESSIENTO DEL TIPO ESPECIFICALOTESTIENE CONTROL PSE PUEDE PRODUCNO EXISTE DESTINO NO EXISTE
  290. CULOTIENE CONTROL PPRODUCEL ARTICULO NO SE PUEDE ELIMIN
  291. EL ARTICULO NO EXISTE         
  292. DIGO DE ART
  293. CULO NO PUEDE
  294. EL IMPORTE DEL PEDIDO ES DEMAS
  295. EL REPRESENTANTE NO EXISTE    
  296. EN EL DIRECTORIO ORIGEN NO EXI
  297. ENTREGA                       
  298. ENVIANDO ZONAS....            
  299. ERROR CALCULANDO IVA, NO ENCUE
  300. ES DELEGACI
  301. N                 
  302. ESCRIBIR AQUI                 
  303. ESTA FUNCI
  304. N SOLO ESTA DISPONI
  305. ESTADOS                       
  306. OS INTRACOMU
  307.     )]H+
  308. PEDIDO ES DEMASIMPORTE DEL ALBARAN ES DEMAXISTE, 
  309. DESEA RICHERO NO ESTA COMPRIMIDO ES NECESARIOFABRICANTETIENE CONTROL PONO EXISTE DESTINO YA EXISTSCANDALLOEN CURSO ES:JERCICIO DEBE EXISTIRREMESADO, REYA EST
  310.  COBRADOSE PUEDE ELIMINARNO EXISTE EST
  311.  REMESADO, NO POEFECTO
  312. GITO DE CONTROL DEL N= NO DESTINO TIENE ARIRECTORIODESTINO YA EXISTE, DESEA ELPOSTAL NO EXISTEEL C
  313. DIGO INTRODUCIDO YA EXIST
  314. PRESENTANTE NO EXISTESOLICITADO ESTA SIPUEDE SER ELIMINO EXISTE, 
  315. DESEAINTRODUCIDO YA EXIEST
  316.  CONTABILIZADO
  317. REGISTRO DE CONTADORES ESTA NO EXISTEVEEDORGRAMA NO SE EJECUTAR
  318. SE HA REALIZADO CONNO SE HA PODIDO REAOCESO DE INSTALACI
  319. N, AGRREDECESORRIODO DE VACACIONES ESTAEDIDOPAR
  320. METRO ORIGEN ES ERRONEOSERIE INTRODUCIDO
  321. MERO DE D
  322. GITOS INTRODUCINOMBRE ES NECESARIOLOTE NO EXISTEEL INFORME NO ES VALIDO, ELIMI
  323. EL DIRECTORIO ORIGEN NO EXICURSON ALBARANES EN CONTAPLUSS:TRASPASO:NO EXISTEN CANAL BRESAPEZAR CONISI
  324. N DE TALONES Y PAGAR
  325. SMAILMENSAJES FILTRORMINANDO ART
  326. CULOSIJA LA OPCI
  327. N Y PULSE DOBLES DE SEGURIDADEMENTOUSUARIO SUPERVISOR NO SE PU
  328. CNICO ES NECESARIORANSPORTISTA NO EXISTEOTAL DE LA CANTIDAD PEDIDARELACI
  329. N INTRODUCIDNO EXISTETIPO DE IVA  ES NECESARIOEL SISTEMA ESTA PARADO ACTUALM
  330. ZONAS....MILIAS....SUBFABRICANTES....NOTICIAS....MILIAS....FABRICANTES....ESCAPARATES....CLIENTES.... ART
  331. CULOS....NDOPOR COMUNICACIONES A CENTRALVIADOS INTRACOMUNITARIASS ADO DE MATERGAOSE PAGAMENTS MATERIALRADAPAGTERPRISELACE DIRECTOEROONTRADOCARGOSUN PAGO CON GASTOS ES NECESSU CUENTA N
  332. MERORMA PROVEEDORVENTASPRODUCCI
  333. NUNCI
  334. N DE COMPRASFACTURASEN EL DOMICILIO DE PAGO SIGUIE
  335. A-F    0
  336. QAlGY
  337. CALCULANDO IVA, NO ENCUELINEAS DE IVAONTRAPARTIDASGRABAR CABECERA DE IV AL ENVIAR DATOS AL DISKERRORVIAR\<TREGARS DE ALMACENES DE DATOS A ISHOP
  338. OMANUALESDE DISQUETTES - RECEPCI
  339. N DISQUETTESPEDIDOS A LECTORLISTAS DE PRECIOS POR E- FTPE IMAGENES DATOS CENTRALOSTOCKOR MAILPEDIDOMOV. ALM.X DE PEDIDOFAMILIASDE VENTASL SERVIDOR ISHOP A CENTRALDATOSCORREO ARTICULOS.RENVIANDO...
  340. IR AQUIRIBE MEONDER \<TODASENARIO SELECCIONADOSSPARATE DE ISHOPISNO ENCONTRADO COPIADO CORRECTAMENCANDALLOUN N
  341. MINTRODUCIR LA VERNOMBREO EL CODIGONES DELEGACI
  342. NESLINEAS DE ALBARAN SIN C, BUCLE DEMASIADO GRANDETABLA IVA MALNO PODEMOS BLOQUEARXMANARIMIENDOIMPOSIBLE, HA DESAPARECIFLUSHSCOMPRIMIENDOIMPRESI
  343. DESEA REIDE DBCREANDO ARCHIVO, PODRIAVENCIMIENTOSERROR CALCULANDO IVA.
  344. SOQUESDISTICASBLECIENDO DATOS DEL GR
  345. FICVERSI
  346. N ES UNA DEMOSTRACISEGURO QUE DESEA BORRAR EREPARACI
  347. N NO TIENE LINEASE ACTUALIZAR
  348.  APANTALLA EST
  349.  EN CONSTRUCORDEN DE PRODUCCION NO TIINFORMACI
  350. N SEUNCI
  351. N SOLO ESTA DISPONIFACTURA NO TIENE ALBARANES MOVIMIENTOSTA CUENTA TIENE MOVIMIENTOSQUEMASEGUNDO...E UN MOMENTO...RANDO BLOQUEOFICAR IMPRESORAECIAL?LIBREPACIO DISPONIBLEUELA DE FORMACI
  352. NU-MEESCRITURA
  353. S UN MENSAJENVIO YA ESTA ENTREGADO,EFECTO YA ESTA SELECCIONACLIENTE TIENE IMPAGADOS, NO SE PUEDE UTI
  354. CULO PROVOCA UN BUCLERTICULO NO SE PUEDE PRODE ALBARAN NO TIENE LINEASS SEGURO QUE QUIERES ABONANDARPROVEEDOR... FAMILIASSTIPOS DE CLREPRESENTANFAM
  355. LIASSCLIENTE-ART
  356. CULOSVENTASFAMICLIEPOR ART
  357. CLIENTVENTAS / ART
  358. CUS POR PRODE COMPRA POR PRODESTAD
  359. STICA COMPRAS-PROVEEDORE
  360. PEDIDOENV
  361.  SERIS DE ALBARANESQUETA IMPRESATIIMP\<TAD
  362. STICASQUE DESEA BORRAR LDE QUIERE BORRAR LSEGURO ?UN IMPORTE SUPERI
  363.  PAGANDO POR UN IMPORTE SUNIVELES DE LA TABLARUCTIPO DE PANTALLA NO ESTAMA NO TIENE LINEASREGISTRO ESTA EN USO PORVEEDOR NO EXISTE, NO SREVISA LA CONGRUEROCESO COMPRUEBA LA INTETIENE MATERIAL PENPEDIDO NO TIENE LINEASMANTENIMIENTO TIENE REGISTIENE LINEAESTE ESCANDALLO NO EXISTE
  364. STICA VENTAS X CLIENTELIMINAR DEL TICKET\<FECTO DE LA CUENTAOCTERA
  365. NTENSIONSION GENERADARESI
  366. NRORTA UN ARCHIVO DE VISUAL FPLOSI
  367. NISTENTECLUIDORXAMINADORVOLUCI
  368. N\<QUETAS SOBRE PEDIDOS\<UETAS SOBRE ALBARANES\<S SOBRE ALBARANES COSPEDIDO CONSOBRE ALBARANESRECEPCI
  369. N..ORDENES PRODUCCI
  370. NLIBRESIMPRESAS N
  371. MEROSRECEPCI
  372. NRODUCCI
  373. NETIQUETAS DE PEDIDOS
  374. LIAOS SELECCIONADASSMILIAPARAMETROSLTAN CAMPOS POR RELLENARTVENTASPROVEEDORESSOMPRADE CLIENTES CLIENTESS S
  375. LO ACTIVOSRDOPERI
  376. DICAN DE FACTURAS PERI
  377.  PERI
  378. DICARELACIONADANO ENCONTRADANDIVIDUAL POR DIRECCIRPESAIMPRESA NO ENCONTPROVEEDORDE CLIENTESCREADA, NUMERO 2URATOR CONVERSI
  379. NCABOREL SELECCIONADOSSABRICANTESOLUCI
  380. N. ENTRADAFE\<TIQUETAS ORDENES DE PRODUCC
  381. :PEDIDOORDENMOV:LIBRAMIENTOVENTARIOO Y FECHA FINAL DELICIAL:INFORMACI
  382. NGARANTIAINAL::FACTURAEGATRADAFACTURASN ALBARANES:EMISI
  383. NOCUMENTO:VENCIMIENTOLIBRAMIENTOFEMISION:COBRODE ALTAORATACIONNTACTOMPRAOBROCADUCIDADBAJA:SIENTOTA:
  384. NLBARANDQUISICION ACTUALIZACI
  385. NHAFACCALBEBREROMILIAS\<BRICANTES: PEDIDOSXVORITOS:SSEFAM
  386. QssPC{PK
  387. E ACTUALIZACI
  388. N...... ACTUALIZACI
  389. NNSOLTRAROJAORIGENDE TEXTO (.TXT) BATEROICHALICIDADES, HA CREADO LA EMPR:VENCIMIENTO DE GASTOSSHORA:/HORA+TIPO MOVIMIENTO (INVENTA
  390. LTIMA ACTUALIZACI
  391. N\<SOLUCI
  392. NSOLUCIONRESPUESTAFINCONTACTOY HORA ALTATO.VENCIMIENTOULTIMA ACTUALIZACI
  393. NOLUCI
  394. NSALIDAMASPUESTAPARACI
  395. N:MESAOGIDARECEPCI
  396. N: DE PAGOVISTAFECHA PRESUPUESTO
  397. IMPORTE                       
  398. IMPORTE REMESA                
  399. IMPRESI
  400. N DE ALMACENES        
  401. IMPRESI
  402. N DE RMA              
  403. IMPRESI
  404. N RECIBOS             
  405. IMPRIMIR ALBARAN              
  406. INCREMENTAR                   
  407. INFORMACI
  408. N IVA               
  409. INICIO                        
  410. AL BOF
  411. GASTOSS
  412. RMULAORMAS DE PAGOPROVEEDOR\<ICHA CLIENTENCI
  413. NUENTE:TP IMAGENESNCESRA. PROV.ULA DE IMPRESIONS:PIE)UERPO)TICKET (CABECERA)NSIMPRESI
  414. N DE IMPRESI
  415. N DE TICKETTOPAGOY PAGO / PAGOS DE COBROPAGO: EN CONTABILIDADPAGOENV
  416. O:DE COBROA COBROORM1\<LTRARR... EN VERSI
  417. N 4ODAIZA WINGESTALPREVISTOINESPERADO DEL ARCHIVO DE.FIN DE LA ACTUALIZACI
  418. )pB&b
  419. ODOS LOS MOVIMIENTOSTAL
  420. NEDIDOSPAGAR
  421.  DE PRODUCCI
  422. NORDENESGR
  423. FICOPRESI
  424. NEXEOC. TECNICADBC Y DATOS NECESARIOS COPIASRNUEVA EMPRESAMODELO DE INFORME...INVENTARIO...S......GR
  425. FICIARIO DE VENTAS...2DATOS Y ASIENTOSNDOLBALA\<NCESDE ASIENTOS PREDEFINDOR BALANCESPERIEL EXEENERA ACUTRANSPORTE:...:IMPUTABLES A COSTEANCIEROSFIN.EN DIVISASDIVISASBANCARIOSGASTOS A REPARTIR
  426. A B E RH  A  B  E  R\<UARDARPREFERENCIAS:EN AUTOM
  427. TICAMENTE ART
  428. CUR POSICIONES...NDOLOS CAMBIOS REALIZADOSUARDA CON UN NOMBRE NUEVO LOSTOS. FINANCIEROS\<O VENTAS...SSGLOSEDE COMPRAS...CLIENTES A-B-C
  429. FICO DE USUARIOSSUPO DE USUARIOSAFICOS4321R.C 16 BITSXTORVENTASENVIOSVENTASFACTURACI
  430. N PERI
  431. DIENVIOSCONTRATOSDE ART
  432. CULOS
  433. N ART
  434. CULOSGESTION COMERCIAL PARA WINDOWS
  435. YPROVEEDOR FECHATARED,S BORRADO J:\DISCOS,NDLEPTS DIVISASBERPROBLEMAOCURRIDO UN ERROR ACTIVANDOREPLACEECHO EL APPENDINTENTANDOEN EL PEDIDUN ERROR AL DESCOMPRTRPADECRHABIDO ALGUN PROBLEMA AL BOFINALIZADO TODAS LAS FASES,EJECUTADO WINGEST M
  436. S DE 20TIPO DE IVA, DECAMBIADO EL ESCANDALLO, DESVISADO A LOS USUARIOS PARAPAGADO EL SISTEMAA ADQUIRIDO. LOS DATOS INTRODH.M.R. C
  437. LCULO DE NECESIDADES
  438. / I.G.I.C.I.V.A.YIZONTALINICIOFINUAL ACTIVACI
  439. NRALAJA RESUMENOAL
  440. RICO MOVIMIENTOSCO:ISTORIALANZADO EL PROGRAMA DE IGUARDADO AUTOM
  441. TICAMENTEENCONTRADO ASIENTOS DESCMOS DETECTADO INFORMES QADER1E BORRADOLO !ZUN AVISO DE PARADA EN CURSFASES EN CURSO O FINALIZADISPONIBLE Y HAY MATERIALDEMASIADOS ARCHIVOS ABIERTSINPROVEEDORES QUE/PROVEECUENTAS DE CLIENTES SIN CIHAY ALGUNAS LINEAS DE ESTE PED
  442.  DATOSRIVA...EXTRACTOSIARIO...DATOS ADICIONALES...CUENTASSIENTO CONTAPLUS \<7.XNCI
  443. ORTA UN ARCHIVO DE VISUAL FDIV4DIV3DIV2DIVVA1DIVIRPFHABGASFINFACPRODIV2DIVS1DEBMCOBDIV4DIV3DIV2DIVBAS1\<GADOSLBS:AGADORECIBOP. COBRADO PARA ISHOPESINTERNET ENVIADAMAGENGUALX DE ART
  444. CULOSS PREFERIDOIOMAENTIFICACI
  445. NDVENGADOI.V.A. DEDUCIBLE
  446. CENESROVEED POR TRADE ALBARANESUENTAS+\<EEDORE PROVEEDORCARTERA\<RANES ALBARANES
  447. NSION DE TOTALES DE LLAMAD432REC1SIBLE BORRAR UN CLIENTE CO EN DIVISASS;:SALDO:MESAIBOCARGOEBOQ.R.E. DIVISASORTES:PAGADOM
  448. NIMOIVA DIVISAHABERTOS.GASTOS:FACTURAN DIVISAS:EFECTOVISASIFERENCIA DIVISADEBE:MISI
  449. N:COBRADONTERIORIMPORTE ACTUAL
  450. MA DE MATERSERVASPRESENTANTESMESAS PROVEEDORRECIBOSOVEEDORESRESUPUESTOSOBLACIONES PROVEEDORPEDIDOSORDENESMOVIMIENTOS DE STLLAMADASPOR LO A UNANVENTARIOI.V.A.GASTOSORMAS DE PAGOMILIASRECIBIDAPROVEEDOEMITIDAS AGRUPADAFACTURASTIQUETAS DE CONTESCANDALLOSOCUMENTOS DE MOVDIARIOUENTAS CONTABLESLIENTESPROVEECARTERA DE CLIENTBALANCE DE SUMASIMPRESI
  451. N DE ART
  452. CULOS
  453. RECIBOSOS\<ASUPUESTARIARECIOS ESPECIALESLA\<N\<DIDOS...PEDIDOSORDENES PRODUCCI
  454. NOVIMIENTOS STOCKMAYOR\<VA MODELO 300REPERCUTIDOM\<ODELO 34747IVA - MODELO 300\<ACTURAS RECIBIDASRECIBIDASPOR ART
  455. CUL EMITIDASFACTURASTIQUETAS LIBRESSCANDALLOSENVIOSOCUMENTOS MOVIMIENTIARIOLIBRO MAYORL  MAYORUSUARIOSOTALES POR EXTENIPOS DE CUENTASTALONES Y PAGAR
  456. SIMPRESI
  457. N DE RMA PROVEEDORES
  458. ENTARON STOCK 0 LOTES CADUCADOSNCLUIR
  459. GENES\<PRESI
  460. N REMESASRESI
  461. N MAYOR\<ORTAR...32VER1UESTOS\<ESI
  462. N SUMAS Y SALDOSMAMESARECIBO 2FACTURAEXPLOSI
  463. NDERECHOSCON SALDO 0 2 ALBARANIRIME UN ARCHIVO DE TEXTO, U\<SI
  464. N RECIBOS...RAO EMITIDAS\<FACTURASSIPOS DE CUENTAJETAS DE REGISTROTARIFAS ESPECIALESSUMAS Y SALDOSMESASGISTRO IVA\<OS PROVEEDOR\<SIMPRESI
  465. N RECIBOS PROVEEDOR
  466. PANTALLAIZANDOICIALSOS EN EFECTIUTRANSPORTEFINANCIEROS EN EFECIVOGRESOSSEVENTASSOBRE M
  467. RGENESPROVEEDORE CLIENTESRECIBOSOVEEDORESRESUPUESTO PROVEEDOREPEDIDOSNECESARIAIVAFACTURASL ARCHIVORSION ESTRUCTDE VENTASPIA SEGURIDADCONSUMO ART
  468. CULOSMACENADA ALBARANESNFORMACI
  469. DE LA RELACI
  470. NDICE CREADOUSTA UN OBJETO EN UN CAMPODE PRECIOSO / DECREMENTO DE PREINCREMENTAR %
  471. PRESI
  472. N CARTERASOPORTADOREPERCUTIDO
  473. DO EN VENTASINCLUIDO EN VENTASOPERACIONES IEN IMPORTACIONESDEDUCIBLE  INTRACOMUN DISKETTE FORMATEVALOR ACTUAL DEZCA EL C
  474. DIGO Y EL T
  475. TUIR R
  476. GIMEN Y TIPO DE IPEDIDOS DE CLIENTRODUCCI
  477. N IMPAGADOSNETRFACEOSR DESBLOQUEAR REGISTRONTANDO BLOQUEARTEGRACI
  478. N CONTABLEM
  479. DULO DE C
  480. DIGOS
  481. DIGOS POSTALES
  482. IGOS DE BARRAPOSTALESSTALACI
  483. N CODIGOS DE BARRAINICIO PREVISTO
  484. XISTENO ES CORRECTAEN CONCRETO ES 57200VENTAS DEL ARTICUES NECESARRIESGO DE PAGAR
  485. SDE GASTOS BANCARIOSNO PUEDE SEES IMPRESCIPROVEEDL CLIENTE CONTABLE DE GASTOS BUENTAPIA DE SEGURIDAD SE HAONDICION SE CUMPLEPEDIDA ES MAYOR QU:
  486. ANTENO ES VALIDADE ESTE ARTICULO D A PRODUCIR DEBE SEA CANTIDADL A COMPRIMIRKBTO CON UNA COPIA DE LA TARJNIOULIOJSHOPORDENES DE PRODUCCI\<MPRESI
  487. N DIARIO
  488. INTRODUZCA UN DISKETTE FORMATE
  489. I\<MPRESI
  490. N CARTERA           
  491. LA CONDICION SE CUMPLE        
  492. LA CUENTA NO EXISTE           
  493. LA LONGITUD ES DEMASIADO LARGA
  494. LA VALIDACI
  495. N NO ES CORRECTA  
  496. LINEAS DE RMA                 
  497. LISTADO DIARIO DE VENTAS      
  498. LOS C
  499. DIGOS NUEVO Y ANTIGUO NO
  500. MANTENIMIENTO DE DELEGACIONES 
  501. MATERIAL ENTREGADO            
  502. ES DEMASIADO LARGA NO ESLONGITUD DE LA CUENTARESORA / VISORIMPORTACI
  503. N FINALIZ
  504.  CORRECNO EXISTE ES NECESARIAORMA DE PAGONO ES V
  505. LIDAFINAL DEBE SER MAYORECHA DE FIN DE VACACIONES NO EXISTEMILIATIENE COBROS, NO SESE RETROCEDI
  506.  CORRE EST
  507.  CONTABILIZADAFACTURAEXPRESI
  508. N HA SIDO COPIADA AES NECESARIARIPCI
  509. N DE LA PROPIEDADDESCOMPRESI
  510. N DE ARCHIVOS HVENTAS DEL ARTICS DE COMPRAS DEL ARTILA CUENTA NO PUEDE SER DE MAYO
  511. VALIDACI
  512. N NO ES CORRECTAUNIDADREPRESENTANTES ESTPROVEEDORES EST
  513.  SMOVIMIENTOS DE STOPEDIDO EFACTURALINEAS DE ALBAR
  514. NMILIAS EST
  515.  SIENFACTURAS EST
  516.  SIENLIENTES EST
  517.  SIENRTERA DE CLIENTEPEDIDOFACTURCABECERA DE ALBARA DE ART
  518. CULOS EST
  519.  SIETABLA, SELECCIOUTA NO ES V
  520. LIDALACI
  521. N INTRODUCIDA YA EXIREESTAURACI
  522. N SE HA REALIZAPOBLACI
  523. N NO EXISTE
  524. N YA TIENORDEN DE PRODUCCION NO SE PLA LONGITUD INTRODUCIDA ES MEN
  525. DE RMA 3DS:HUERFANA WG DE COMANDOSNEA\<IAR\<RTABLAS EN GENERAL (SOCPANTALLASR ENTORNO PANTALLASMPIANDO DATOS DE REDCENCIASREGISTRO DE FACTURAS EMIO MAYOR32 1E:RIBRADOVALORES DE LOS ASIENTOFICHERO IMPORTACI
  526. N...EXTRACTO DE CONTAWIN.....ORIGEN ...O DATOS EN LOCALYENDATRAER PUERTOECTURAS BASES DE DATOS DE ENTRADARGOR PROGRAMA DE IMPORTACI
  527. NDESCONEXION ..LANZANDO ..
  528. IARIO DE VENTASRESERVAS DE MATERIAOSRESUPUESTARIAPOBLACIONES ACUMULAMOVIMIENTOS A FECHAINVENTARIOFAMILIASDERECHOS DE GRUPOSOMISIONES POR REPRLIENTESCART\<ERA... DE RMASIGNACIONES
  529. CULOSRTICULOSDE ALMACENESCAR\<TERA...SIGNACIONESRT
  530. CULOS HTMLROVEEDOR PEDO ALBARANES PENDIENTES DREGISTROS BLOQUEADOSSTA DE CAMPOS4QUIDACI
  531. N DE IVA - MODELO 30SIN CABECERASLINEAS RECIBIDAS
  532. DIGOS NUEVO Y ANTIGUO NONO V
  533. LIDA EN LA CUENT INV
  534. LIDA EN LA CUENTANGITUDOTIPO VISIBLE ENGINITATOCALISTATSPANTALLASFITXERS CON ARCHIVOSENAR CON VALORES POR DEFECTOLAMADA\<STADO DE INVENTARIODO DE INVENTARIO POR FE\<TA DE RESERVAS...OS DE PRECIOS POR INTERNETSPRESENTANTESREGISTRO DE IVAPROVEEDORESOVIMIENTO\<S...MATERIAL PENDIENTE DE\<VA SOPORTADOIVA SOPORTADOLISTADO FORMAS DE PAGO
  535. DELEGACIONESUENTASTACTOSNSULTASOLORESLIENTESCALIDADESNCOSBALANCESSIENTOS PRED
  536. CULOSRTICULOSDE ACCIONESBANCOS ALMACENESIENTOTENIMENTSNIPULA VENTANAS, MUESTRA LASLOIL SERVERAESTRO-+M
  537. MITEINVENTARIO...HTML\<ISTADO ASIGNACIONESJOUGAR DE LIBRAMIENTOS\<S X PALETSTEN
  538. MEROS DE SERIE A GENERARINFORMES YA HAN SIDO CONVEHAN SIDO BORRADOSEST
  539. N ORDENADOS PORLOS DATOS DE
  540. !G,SF
  541. 'G4_P,
  542. D,nADR
  543. L ENTREGADO PRIMATERIAZOES PTASGENDO:RCASTIPOS DE CLIENTEREPRESENTANTESROBLEMASPOBLACIONESOPCI
  544. N PROPIALLAMADASGASTOSPAGOORMAS DE COBROMILIASFABRICANTESSCANDALLOSEMPRESASIVISASZONASUSUARIOSIPOS DE CUENTABLAS AUXILISOLUCIONESRESPUESTASVEEDORESPROBLEMASOPCIONES PROPNOTICIASOTESLLAMADASIDIOMASGRUPOS DE USUFORMATOSSCAPARATESMANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE
  545. STRAR ACTUAL BASENEDAULOSO, CREAR Y ELIMINAR LORTEXTO O LA SELECCI
  546. NODIFICA EL OBJETO SELECCIONAD BLOQUEOSRCOMPONENTES...NDO BLOQUEOS ENRA IMGIES:S SERVERRCADERUALPENDIENTESS COMPROBACI
  547. N DE CONGR:NSAJEJORES CLIENTESO COSTEDASEDIAC\<NTENIMIENTO CARTERA...ISTA65432 1RYOXIMORICIALRESERVADOSALIRPENDIENTE DE ENTRARMATERIAL NO VENDIBLE (NO AFECT
  548. GXAQX
  549. COMPRA
  550. LTIPLO A PRODUCIR
  551. DULOS ADQUIRIDOS:: A PRODUCIROVENTA
  552. NIMA COMPRA
  553. S INFORMACI
  554. NS TIPOS DE CUENTIPOS DE CUENT\<ANTENIMIENTO DE COLORESLTIPLICACI
  555. ), OCULTA O PERSONALIZATODAS LAS VENTANAS OCUS P
  556. GINAS COMPLETASSESI
  557. N DE DDE MAIL PARUESTRA LA VENTANA COMANDOS.RREALIZADOSENTRE ALMACENESSTOCKCAJA
  558. N DE ALMACENSIENTOIM.V. ALM.LOS DATOS IMPORTADOSDATOSMOSTRAR CLIENTES/PROVEEDORES S
  559. XISTET
  560.  INSTALADO CONTA PLUS ES UNA CONDICI
  561. N CORRECTALA DELEGACIONEL FICHEROUENTRO ARTICULOLA REMESAMOS EL ARCHIVO EL EJERCICIOENCONTRADODISPONIBLE EN VERSI
  562. N ESTANVISARSSIGNADO ACTUALIZAROESMAYORDE COMPRESI
  563. NAUXILIAR5432 1VELNGUNO CLIENTEFDATOS RELACIONADOSI CARTERA Y DATOS RELACIONADO: FACTURATOECESITA QUE LOS USUARIOS EST
  564. AVEGARN/REFM
  565. LTIPLO VENTA
  566. Pk>H;
  567.  DISPONIBLESDATOSCONTACTOS. A
  568. ADIMOS UNOY ACCIONES. A
  569. ADIMOS UNOHA DATOS PARA EL INVENTARIORMA PARA SU SELECCIPEDIDOS PARA SU SELFASES PENDIENTESPARA ESTA SELN DATOS A GRABARNINGUN LOTETIENDAPOBLACI
  570. NSEFAMILIADEFINICI
  571. N DEL ASLA CUENTAINFORMACI
  572. N DE VERSIPROVEEDORCLIENTESTE BANCOTRANSPORTISTAREPRESENTANTEUNTO DE CONTROLOBLEMAPREDEFINIDOMOVIMIENTOLOTECLIENTENO EXISTE EL ART
  573. TOCK SUFICIENTE PARA ESOLUCIONES. A
  574. ADIMOS UNGISTROS, A
  575. ADIMOS UNORECIBOS EN ESTE PAGOPENDIENTE
  576. N REGISTRO PARA EDORDEN INTRODUCIEXPRESI
  577. NA COPIA DE SEGURININGUN ESCANDALLO INTROLINEAS QUE PROCESAREFECTOS PENDIENTES DE EPRESENTARIMPORTARUMPLAN LA COQUE COPIAR
  578. NSELECCIONLISTADOSU CONSULTA, DPRESENTARMOSTRARE LISTADOSTA SELECCINVIAREL GR
  579. FICOPARA CONSULTARNO HAY DATOS DISPONIBLES PARA
  580. ,vHZA
  581. ODEMOS BLOQUEAR EL ARCHIVOPERMITE A
  582. ADIR REGISTROSE MENSAJEMOSTRAR M
  583. S ESTA PANTALLALOSRECALCULAR ELDEPASAR DATOS AENCONTRAR LA FDIRECEL ASIENREAR DIRECTORCOMPLETAR LA TPODIDO A
  584. ADIR EL REGI EL TICKETENCONTRADOLA CUENTAFACTURAMOS CREADO ALBAR
  585. NELIMINAR HOAL PROLA CUENTACREAR ARCHIVO DESTOCK EN EXMOVIMIENTOSCONTADOR ENPODIDO ABRIR ARTICULOS EE ENCONTRADO EL TIPO DE INNO HAY SUFICIENTE MEMORIA O RE
  586. NUMERO DE PLAZOS              
  587.  FASE                       
  588. IMPAGADO                    
  589. MERO FACTURAS:              
  590. ORDEN                         
  591. PAGADO:                       
  592. PANTALLA DE SELECCI
  593. N         
  594. PARA CONVERTIR SUS DATOS A EUR
  595. PARA CSB 32:                  
  596. PARA GENERAR ALBARANES EN FUNC
  597. PARA IMPRIMIR LA LIQUIDACI
  598. PARA LISTAR LAS TARIFAS ESPECI
  599. BARANES EN F
  600. FINALIZAR UNA CONSULTO ACTIVAR EL SERVIDOR ON IMPAGAR M
  601. S DE LO COUSAR ESTA DEMOSTRACI
  602. RESTAURAR UNA COPIA DQUEDAR UN ALMACEN VACUN INFORMEMODIFICAR APUNTES, COINTRODUCIR CUENTAS DEEL CANAL CONCAMBIAR DE EMPRESA COUN INFORME QUEBORRAR APUNTES, CONSUUEDE A
  603. ADIR APUNTES, CONSUSERVICMODIFICAR EL CONTACGUARDAR LOS CAMBIOSENCONTRAR EL ARCHIVCONTINUARORRAR EL REGISTROS LINEASNO PODEMOS BLOQUEAR LA CABECER
  604. GRABAR UN ENVIO SIOMPRARE CAMPOCAMBIAR ESTA CAMPO, TIENE MOVIBORRAR UNA CUENTAPUEDE ABRIR EL ARCHIVO EN PODIDO COMPRIMIR LOSREREALIZAR LA COCREAR EL ALBARPODIDO ABRIR EL ARCHIGENERADO EL FIVARIABLE 'HLA PROPIEDAD TOBJETO O.UENTRA EL N
  605.  DE TICKEE ENCONTR
  606.  EL ARCHIVO NECEREALITZAT EL FITXERS'HA COMPLETAT L'OPERACI
  607. N UNIDADES POR SERVIROR SERVIR DQUEDA MATERIAL PENDIENTE DENO PUEDO USAR MOVIMIENTOS DE S
  608. DE CLIENTEUENTAOMERCIALCLIENTEBANCO (NOSOTROS)BREMTILIZAR EN PRODUCCI
  609. NUSAR CUENTA PUENTEOCAR POR FAVOR. SIGUE...UFICIENTE ESPACIO ENSTOCK PARUSAR ESMOD=ICABORRARDERECHOS PARA ACCEDER ESTA FUNCI
  610. NTIENE ACCESO AMOSTRAS M
  611. S OBJETDEFINIR M
  612. S DE 20TOOBJECTM
  613. S CUENTAN A
  614. ADIR LINEAS, ESVENDERODUCIRPREPARAR UNA TABLAMODIFICAR EL PRECIIMPAGAR POR UN IMPNO SE PUEDE GRABAR UN TICKET V
  615. PLAZOSDE EFECTOS ASIENTOOERACI
  616. NPUALB SELECCIONADOSSERIEM. RMAS CAMPOSVALOR DEL CAMPO LOTEOREFERENCIAVA FACTURAUESTRO E-MAILVIEMBRESELECCIONADAS DE ISHOPICIASRESUPUESTOPEDIDOINTERNAS ALBAR
  617. NSTA: LOS OBJETOS DE COLOR GRIS PERMITE AJUSTAR LAS IMPRESRMALFITDOMICILIO DEL LIBRADOY APELLIDOS:USUARIOPROVEEDORGRUPOFISCALNVIOEMPRESAPROVEEDOROPERARIONOMBRE DEL CLIENTE
  618. MPAGADO:FACTURAEFECTODOCUMENTO:COBRO:SIENTO
  619. NALBARAN. L
  620. NEA PROVEEDORSERIEMA:MESARECIBOREDEFINIDORIODOPEDIDO\<DENORDENIMIENTOMOV.
  621. NEAOTELINEAINICIASE:FACTURAETIQUETAS
  622. GITOSUMENTO.OCIARIOSERIEPLAZOSDE LOTEUENTAONTRATOCLIENTESBULTOSSIENTOS P
  623. RDIDOS
  624.  ALBAR
  625. NVENEDPAGLOTFACS DE SERIE:REMESAMOVIMIENTOFACTURANUMERO EMPRESA
  626. :S:: PROVEEDORFACTURA:EFECTOSUSUARIOS EN EL SISTETICKET:
  627. ADIDOSERIE AUTOM
  628. TICORECIBOLAZOSPEDIDOORDENMOVIMIENTOGASTOFACTURA A SALTARTIQUETASMPRESA EN CONTABILIEFECTOSUENTACONSULTASRT
  629. CULODE ALBAR
  630. NCOBROSIENTO PROVEEDOR:
  631. N:ESALBARAN  FACTURAO
  632. MERACI
  633. N:TICKETSALIDA ENTRADASERIESERVA:MESARECIBOPOLIZA CREDITOIMIENTOMOVN
  634. LINEA
  635. RDENS DE PRODUCCI
  636. NRIO EXCLU
  637. DA DE IVAERACI
  638. PIESS PROPIESPCIONES PROPIASNAS. MENSUALICIALFERTATODO ART
  639. CULOS OBSOLETOS ENRTODAS LAS VENTANAS.ULTA LA VENTANA ACTIVA.CTUBREPEDSOLETOLININT
  640. N GENERALESOBSERVACIONESSERIEP
  641. RDIDOS:S DE SERIE: PROVEEDORSERIE PROVEEDORESMAGISTROFERENCIA:S:RECIBO:SRESUPUESTOLAZOS:SEDIDOPAGON
  642. MERO ORDEN
  643. ELECCI
  644. N DE LOGINTALLANEL DE CONTROLISTALONES/PAGAR
  645. SOR MEDIACI
  646. N DE SUPERIOPAGAR
  647. SMANUALESEN EFECTIVO A PROVEEDORSOPRINCIPALMILIAINA FABRICANTE932E1TS
  648.  EN DIVISASR: EN DIVISASGADOADRE SIN HIJOSP.ULTIMA COMPRA\<CULTAROSTRAS
  649. GENESIGENR TODASGANIZA LAS VENTANAS COMO MOSLEGACCION PRODUCIDAS DE PRODUCCI
  650. NESADO POR::GEOGR
  651. FICOPRODUCCI
  652. NORDEN DE ENV
  653. VERTIR SUS DATOS A EURLOSY MODIFICAR EFEO MODIFICAR ALBN
  654.  DE SERIEOS LOTES DE STY PRVENTAS DE ULAS TRANSACCIONNTREGASTOTAL PENDIEY MOVIEN TODSTOCK DISPONEL PENDIENTE DOSULTAR COMPRAS EFECTUANFIGURAR WINGESTOMPROBAR LA ESTRUCTURA DLA EMPRESA ACTIVACAMBIAR EL USUARIO ACTIVOPEDIDOS DE FORMA MLOS MENSAJES PENDIBORRAR DATOSMPLIAR M
  655. DULOS, VERSI
  656. N ACTIVAR UN OBJETO "OLE"RAPANTALLAS
  657. :SB 32, MANTENER PEDIDOS YUSUARIOODIFICAR GRUPOSZONASIPOS DETABLAS AREPRESENVEEDOODUCTORESUPUEPOBLACIOIDIOMASORMAS DMILIASFABRICANDIVISASUENTASCLIENTESBANCOSMANTENER ALMACENEY EJECUTAR SUS PROPTALONES Y PAGAR
  658. SO MODIFICAR PROBLEMNUEVAS FORMAS DE COLA REMESA EN DISQUEFACTURAS PERI
  659. DICASOLORESDIFERENTES CALIDADET
  660. CULO CON COLOREREAR ARCHIVOS EN FORMATOPARA CONVERTIR SUS PRECIOS EN
  661. LA LIQUIDACI
  662. N DTIQUETAS DE ENVEL MODELO 347 DERIMIR DOCUMENTOS DE MOGEXTORWIIMPORTAR DATOS DE CONTAPLLA COPIA DE SEGURIDHACER CALCULOS Y PEGARLOSFACTURAS EN FUNCIEL CIERREGENERAR ALBARANES EN FUNCFACTURA LOS CONTRATOS PERLISTAS DE PRECIOSNVIAR CORREO ELECTRONICOLIMINARLO, PULSE ACEPTARDITAR Y MODIFICAR EL IVAECHAR A LOS USUARIOS DE WEFINIR Y ALMACENAR CONJUO QUITAR DERECHOS ENPARA DAR ENTRADA A MATERIAL EN
  663. S TARIFAS ESPECILA INFORMACI
  664. N PREFAMILIASREGISTRO DE IVAIBRO MAYORRELAS FACTURAS EMDIARIO CONTABLEEL BALANCE DE SUMACLIENTESLISTAR ALMACENESFAY MODIFICAR APTICKETSPEROPO MODIFICAR ESMOVIMIENTOS DELOS PAGOS A PRIMPAGADOSTRODUCIR COBROSSTALAR EL M
  665. DULO DE C
  666. DNCRUSTAR UN OBJETOA ESTAD
  667. STICAUN INVENTARIO POTALONES Y PAGAR
  668. REMESASRESUPUESTOSPEDIDOSUSUARIOS Y SPARA IMPRIMIR LOS ALBARANES PE
  669. NUMERAR ASIENTOSMESAR EFECTOSLENAR VALORES POR DEFELACIONAR TABLAS DEBEN SLAS COPIAS DEESTAURAR COPIAS DE SEGUCEPCIONAR Y ENTREGAR REUS DAREALIZAR COPIAS DE SEGURIPODER BORRAR LOS DATOS, NIAR ARTICULOS DE FO CREAR ALBARANLA CONFIGURACI
  670. FACTURASDIGOS DE ARTIODIFICAR COBROSMANDAR LOS MENSAJES DE LOOS MARGENESREPRESENTANTESROVEEDORESOBLACIONESPLAN CONTABLEPARA LISTAR O CONSULTAR ART
  671. PARA RENUMERAR ASIENTOS       
  672. PARA VER UN RESUMEN DE LAS VEN
  673. PASSWORD MAIL                 
  674. PEDIDOS DE CLIENTES           
  675. PENDIENTE DE ENTRAR / ART
  676. PERMITIR MODIFICAR ASIENTOS EN
  677. POR CUADRE DE ASIENTO         
  678. PRECIOS                       
  679. PROBLEMA AL COPIAR            
  680. PRODUCCIONES PARA PRODUCIR EN 
  681. PR\<ESUPUESTO                 
  682. REAL                          
  683. UN RES
  684. MAIL INCORRECTO... NO SE ASWORD1: MIRAMOS DE IVA -> CON_MA EXPLOTACI
  685. N32O 1SIVO
  686. METROS VISORIDADIMPRIMIR O REP, IMPRIMIR O REISUALIZAR O IMPRIMIR UNA, IMPRIMIR O REPRTIR RUN RESUMEN DE LAS VENA RELACIRESUMENUN PAGARETODO EL MARELACI
  687. N DLOS MOVIMISTOCK PL DETALLEIMPRIMIR EFECTOS ENO ESTADISTICAS DE VENLAS COMPRAS DE LOS PRVENRECREPEDLASMFACRTPARA VER INFORMACI
  688. N SOBRE ALB
  689.  / ART
  690. CULODE ENTRAR COBRAR:NDIENTE\<ARR\<SPECIAL...DO ESPECIA\<L...GA EL CONTENIDO DEL PORTAPAPN
  691. MERO FACTURAFACTURA FECHA ALBAR
  692. NRVENTA POSALIR P DE ENTRARPENDIENTESPROVEDE CLIENTESCOMPRAA PROVEEDOR-> STOCK  DE CLIENTESS:PROVEEDORORIGINALGUARDADONO ENCONTRADOCOMPLETADO 2OEDIDA PRODUCCI
  693. NSALIR PRODUCCI
  694. NDTE. ENTRAR
  695. SS (NOM
  696. SPAUSA ENTRE DELEGACIONES  (SOL
  697. MODIFICAR ASIENTOS ENEDITAR MANUALMENTECUENTAS CON LETIR CREAR ASIENTOS QUE ESMITE ESTABLECER LAS PROPIED CONTABLESSRIODO POR ART
  698. CULO\<DIENTESALIRPARARMESAR POR ART
  699. CULORECIBIRRODUCCI
  700. NOR ART
  701. CULOPAGAR:FACTURARXTERNO POR ART
  702. CULEGAR/SALIR PRODUCCTRARN CARTERA DE CLIENTE/S PRODUCCION POR ART
  703. CULSALIRPARACI
  704. NRECIBIR\<RAR...EGAR\<ART
  705. PENDIENTE DE ENTRAR POR ART
  706. >Gi;Bd
  707. KIZGA
  708. UADRE DE ASIENTO-ART
  709. CULO / MESCLIENTE / MESR ART
  710. CULO / MESR TODOS LOS VALORES A 0NE LA VERSION EN GSAT: NO EXISTE
  711. NES NO EXISTEOBLACIONMC: LIBRAMIENTOZAGENERAL DE CONTABILIDADDE TRABAJOLAN CONTABLESOIE\<DIDOSNTICI
  712.  TOTALO:VENTA COSTESETAS: A TRASPASAR
  713. ODOTENECIENTE ALO ENTIDAD32DE CONTACTO 1 CONTACTOSONAPERMITIR MODIFICAR FACTURAS CO
  714. LTIMA COMPRA\<FIJOTA.FEDCB AVENTANITARIOULTIMA COMPRAREVISTOPARA TPVDE COSTEMEDIO COSTEFSPECIALV
  715. ON DIVISASESIVISADSTEON IVACB ARECIOESSICIONAMIENTO DIVISASTESUALCENTAJEZONASTIPOS DE CLIENTEREPRESENTANTE DETALLADASN
  716. MERO DE ASIENTOESMESLOTESECHA DE CADUCIDADX, O LE HAN DICHO POR TESFAMILIAPOR ESTE RECIBO PAGAR
  717. N USTEDE
  718.  AL COPIARLEMAROOBADAVENPAGORIDADNCIPIOLAZOPAGON
  719. MEROIMER D
  720. N DE SALDOSVISION\<PUESTOS\<TOS... DE CLIENTESSPERIODONO ENCONTRADODE CLIENTESCONTABLE ASIGNADOOUPUESTARIA:SENTADOR
  721. GINAR PAGINARANDO IMPRESI
  722. NPAGONOUNOUCOSACTMEDACTLIMINARSR ANTES DE FACTURAR...GUNTA N
  723. MEROS SERIEFIJOTERMINADOSFINIDODECESORESIVISASVENTAPRECIOS DE COSTE
  724. SUPUESTOUEBASI
  725. N CAMBIOS:INCIA
  726. DOR (MOD.347)ES:NO EXISTE/ MESVENCIMIENTO + FECHA FACTURAEEDORVAPIEDADES DEL ART
  727. CULOGRAMA:FESIONALTODA EN CENTRALIBLE -> STOCKN
  728.  PARA PRODUCIR ENESUCCIONDECIMIENTO, CIDE REGULARIZACI
  729. N Y CS CAMBIOTERMINADOREALIZADO....... FINALIZADOSO65432 1CEDIMIENTOFECHAS AL COMPRIMIR, ARCHIV:PROBLEMA CORRIGIENDO EFECTO
  730. (]R!+
  731. EALTIOAIZR.M.AY LA COLOCALA SELECCI
  732. N PERO NO LATA EL CAMINO DEL ENTORNO DEIERES ACTUALIZAR EL CDN MATERIAL POR SERVIRDA MATERIAL POR SERVIR:TERMINE ENMPIECE POREL IMPORTE ESTE ENTRE:E CONTENGAQUANTITAT
  733. GINAROVEEDORNDIENTE DE SALIR POR ARTIC\<EDIDODIVVERS DE CONTROLVENTADE CONTROLO CONTROLNTEOBOT
  734. N DERECHO PARA M
  735. S OLSE ACEPTAR PARA CONFIRMAR E FTPOERTA EN INTERNETPUBLICABLE
  736. mBK-Aj
  737. UENTO MATERIALIDOORRE TODAS LAS VENTANAS ABILAMACI
  738. N COBROS\<BOS PROVEEDORES\<OS CLIENTESPROVEEDORES CLIENTESS: N
  739. MEROO PEDIDOSRPEDCLICAENDO CA/ENTREGAMATERIALE DATOS DE DELEGACI DATOS DELEGACI
  740. NEPCI
  741. N\<LCULO SALDOSEQUIVALENCIA DE EQUIVALENCIARGOO STOCKTOCKSSALDOSS DE COSTE ENEDIO COSTEPRECIO M. CTE EN PRR IVA AL FACTURARCALCULANDO VALORES M
  742. XIMOS YBREDOREALIZABLE:
  743. S\<IVA...USUARIORECIBIDASDE FACTURAS EMITIDASBLOQUEADO. 
  744.  QUIERE RSTRO ACTIVIDADIMEN IVAG. IVAOX PROVEEDORFERENCIA\<MPLAZAR... COPIA DE SEGURIDADSTAURAR PORREMPLAZA EL TEXTO ESPECIFICADUCIDO DIVISASTOTALES
  745. NEAS DIVISASLINEAS DIVISASDONDEOPENDIENTE ENTRAR/SAL
  746. LCULO DE DATOS\<UPERAR COPIAS DE SEGURIDARSOLLAMADAS COPIA DE SEGURIDADRPERA LA 
  747. LTIMA VERSI
  748. N GUARECUERDE QUE DEBE SER EL UNICO
  749.  COBROSSDESCUENTODO AL COBROBLE DE EFECTOSMESA CONRNDO TABLA...LENADO VALORES DATOS YFORMAS DE PAGOVENTAS ENTRE DOS FREPRESENTANTESPROVEEDORESFAMILIASDECLARADOSDE ALMACENES CLIENTES
  750. NLACIONESINDEXA LOS ARCHIVOS\<ZACI
  751. N / CIERRE - APEXISTENCIASDE INVERSIONES - CIERRE/APERTUULARIZACI
  752. NREGISTROSS BORRADOS: 0
  753. REGISTROY SEGUIMIENTOUSUARIO\<AIVA PROVEEDORESREGISTRO EN USO POR OTRO USUAR
  754. SORIGINAL CLIENTESOSERVADA\<NTANTESTES:NO EXISTE + CLIENTE + VENCRESENTANTELA 
  755. LTIMA B
  756. SQUEDA.ITE EL 
  757. LTIMO COMANDO O ACCRMALA ULTIMA OPERACI
  758. LTIMO CAMBIO REALITIR ALBARANESERCUTIDOTIR Y NO ENVIADODO
  759. NPARACIONES PENDIENTES POR ARFICHEROS ARCHIVOSGANIZARORDENAR LOS FICHEROS ASIENTOSRNUMERACI
  760. N DE ASIENTOSOTOITENTE:DESCUENTOL COBROREMESAS A CONTABILIZAR
  761. ...NTERIOR ACTUALOALDACTSIVA
  762. GIMEN GENERALMA PROVEEDORES\<EPRESENTANTEUEGO TOMEN NOTA DEL SIGUIENTEOMPER UN V
  763. NCULO Y CONVERTIRL
  764. DORSESROVEEDORPENDIENTE DE RECIBIR POR A CLIENTESMAPAGAR
  765. STO.DESCUENTONCEDIDO COBROIESGOPETICI
  766. N TICKETS\<HACERTROCEDER FACTURASVENTAS DE VENTASMENULTADOOURAR COPIA DE SEGURIDADNTEBLECERTA (-)SPUESTATRESERVAS DE MATERIAL
  767. SU REF.ALBAR
  768. N                
  769. SUMA (+)                      
  770. LO LOS NO OBSOLETOS         
  771. TALONES/PAGAR
  772. S               
  773. FONO:                     
  774. TIENE M
  775. S DE DOS NIVELES AUXIL
  776. TIPO DE PRECIO DE COSTE A APLI
  777. TIPPOR                        
  778. TOTAL DOCUMENTO               
  779. TOTAL UNIDADES:               
  780. TRASPASANDO IVA...            
  781. ULTIMA SALIDA                 
  782. E ALGUN ESTADO\<ODOTODO DATOSREFECTOS...NDO DATOSS:DOLECCIONA TODOS LOS ELEMENTOSIDADRETATGUNDO D
  783. N SSOBREPASADO LA CANTIDADREALIZADO LA IMPORTACI
  784. NPRODUCIDO UN ERROR LEYENINSTALADO CORRECTAMENTEESTABLECIDO LA CONEXI
  785. NHA CREADO EL FICHEROE GENERARAN\<LIR DESPU
  786. S DE IMPRIMIR\<DA SIN TICKETRIDAE DE VISUAL FOXPRO DE LA CUENTAS/DESCUADREINICIALSALDO APERTURA
  787. :OR CORREODASVICIO ART. REC.RIETIEMBREPNDERL: N
  788. MEROMANA:MANUALMPRESA:EFECTOS / REMESASPAGAR
  789. MEROS DE SERIELOTESOCUMENTO
  790.  DE CLIENTSI ELS FORMATS PER DEFTICKET O ESC PARA SPERIODOS PARA CFORMATOS POR DESINCRONRECIBIRDATOS A ENVIAROS CLIENTESUBICACI
  791. N DEL FIDESTINOTABLA A RELACIONQUE
  792. DESE DESTINOEMPRESALA DELEGACI
  793. N A COMSELECCIONE EL GRUPO Y EL TITUL
  794. YQZ`EbdR
  795. ISPONIBLE EN M
  796. DULO DE CPROVEEDOR:O DEL CLIENTE:ICITANL. WEBOFISTICADOPROVEEDORSE EN EL CLIENTE2TUAR
  797. LINEA 1STEMAN N
  798.  REMESA VENTANAIENTEUE... DE LA CUENTAGNO...........TRABAJA EN RED RECUERDE QUENO TUVIERA FAX, TOME NOTA DSTOCK HAY RUPTURA DE CR
  799. DITO DE CIHARE ESTA PROVOCANDO PROBLEMAFY
  800. N DE DATOSSIONES DE DATOS WG PEDIDOSRMAIL SMTPFTP IMAGENE DATOS DE WINGESTSERVIDOR DATOS
  801. REF.ALBAR
  802. NROVEEDOR:PEDIDO:FACTURADOCUMENTOCLIENTEU ALBAR
  803. NPNOUMAXIMOVENTAPREVISTOM
  804. SICOFISICOEN ALMACENESDE VENTACENTRALLMACEN DELEGACION (VENTCTUALA CENTRAL> PEDIDOS - > PRODUCCI
  805. NCKTOACT
  806. TICOE MAGNETICOPORTADO WEB
  807. NESUCIONTOTALESSE PUEDE USAR DESDE WINGEUEDE COBRAR M
  808. S DE LO QUPARA EMERGENCIAS O EXPERTMOVIMIENTOS NUEVOSSOLO DISPONIBLE SI HA ADQUIRID
  809. S NO OBSOLETOSINTERNET
  810. CULOS CON STOCK
  811. LO ARTICULOS CON STOCKU REF.\<ELECCIONARYE UN TEXTO Y BUSCA DE\<TODO TEXTOSSTITUIRVISOR
  812. TODOS LOS DERECHOSA LA CANTIDAD DEL DOCUMENR REDUCIDOPED (+)MAGERIDO:IJOFACCURSALVENCIONES, AUXILIOS Y AYUDA/TOTALPREVISTOS DIVISAALTOTPRODUCTOJECT SELECCIONADASSMILIA SELECCIONADOSFABRICANTES IMPORTADASBCUENTASALBERENCIASU REF.FACTURA
  813. FONOXOLEFONISTAECNICOSA PUNTO VERDE
  814. FATAJETA\<CLIENTESTIPO \<CLIENTEPROVEEDORESFAMILIASESPECIALESSCLIENTE DIVISAS ART
  815. CULOSS CLIENTERIFAMA
  816. N/PAGAR
  817. SY PAGAR
  818. S / PAGOSONES Y COLORESSLLAGS AUXILIARESSDESTINOTABLA (.DBF)\<NO ENVIADOS.TRANSPORTISTAS BAJO M
  819. NIMOSSTOCKREMESARPARARREMESARPAGARPENDIENTE DE COBRARS
  820. LO MATERIAL ASIGNADO
  821. RECIO DE COSTE A APLIPORTESMOVIMIENTO / IGICVAINCREMENTOGASTOORMATOFACTURACI
  822. NELEMENTOUENTA DE STOCKONTROLCLIENTEDE ARCHIVOUENTA CLIENTEOPIVASOLO UN MEGABYTE DE ESPAPREDECESORES QUE M
  823. S DE DOS NIVELES AUXILSNDA97,76TRANSCURRIDO: 1,65PREVISTOMIN.EMPO A
  824. ADIDOSICKETVISOR TICKETSWEB PARA LA WEBOTFREOMPXCATVENTAL PUNTO DE VENTARMINADA LA CREACI
  825. N DE ESTRU:TEMA
  826. OCUMENTOEBEDATOS ADICIONALESOTA DEVENGADAUENTAS MAYOR:STEPRADOOMANDACLIENTESSIENTOT
  827. CULOSRCHIVOS
  828. N:ESLBARAN A DEDUCIRTAL LOS ESCANDALLOSOSDASOTULO DE POPORIVAPORTESELEMENTOUENTASS DE CLIENTE:...T
  829. CNICOY PERSONALUSUARIOSOLUCION:MESAREGISTROMOV.VAIMPAGADO:FACTURA EN CONTABILIDADOCUMENTOTICKETSOLUCIONRENUMERACI
  830. NTIPO DE PROPIEDAD
  831. IVA...:FRA.UENTAS....OMPRAS....NDO CARTERA:SPASADA A CONTABILIDAD:PORTISTADE WINGESTNSFIRIENDO DATOS A REMOTORACKINGV32PCIVA1IZANDO......ES...S POR CLIENTE A
  832. OTAVENDIDOUNIDADES:TIENDASUBCUENTASPRESENTANTE:RECIBOSOVEEDOR:SRESUPUESTO:NDIENTE:SPEDIDON
  833.  SERIEHABER A DESCOMPRIMIRICHEROSMILIA::S      0:DO:FACTURAXTRACTOSTOTAL EN CAJA
  834. RGENTEO DE LOS EFECTOS ESTABA COBR:/LOTEPALETX LOTEMEDIDA LOTEESIDADSEGUNDO POR FAVOR...PAGO DE 0 PESETAS NO SE REGIMPAGADO DE 0 PESETAS NO SEN COBRO DE 0 PESETAS NO SE REPRECIO DE CSALIDAFACTURALTIMA ENTRADAUBICACI
  835. N:2 GRUPO 1
  836. CNICO
  837. RIFAZADO....O FINALIDAZO....TODOCLIENTES, PROVEEDORE A CONTABILIDAD LOS MR...VENTAS....MOVIMIENTOS...TRASPASANDO LOS DATOS A NUESTR
  838. OR DEFECTOUROSUCRESPESETASMONEDA BASEEUROSDIVISAS ALMAC
  839. NENDIVISAS COSTEOREMITIDOS CANJEADOSLESCACIONESA A BORRAR EL INFORMEVZAR EN PRODUCCI
  840. NTATSDADESUBFAMILIA QUE TIENSECCI
  841. N QUE TIENE CFASE QUE TIENE CREALA DIVISA QUE TIENE CRICE EL IDIOMA QUE TIENE CRTILES ACTIVOSS:/GRUPODE MAIL / GRUPOUARIOEPRECIOS MEDIOS DE COSTE EFORMA DE PAGO ESTABLECIDAUSAR CUENTA PUENTE
  842. SUMIDASMES - CLIENTEFAMILIA - ART
  843. CULOCLIENTE CON LOTESPOR ART
  844. CULOTALLADAS POR FAMILIASCLIENTEDESGLOSADAS POR ART
  845. CULCLIENTE-ARTICULOMES - FAMILIA - MES / FAMILIASSIN IMPUESTOSSIN IMPUESTOS NETA CON IMPUESTOSTAIBLESDEDOR:S:NCIMIENTODEL DOBLE CLICK AL BUSCAR EN LAS LUPELOCIDADRIABLE ANTERIORESESDOACI
  846. N:VENTAUNITARIOTOTALSTOCKRESPUESTAVALOR PREDETERMINADO
  847. N SERVIDOR OLESIONIFICACI
  848. N DEL PASSWORD...\<ORIGENESODOSTABLAS ABIERTASO ACTUALIZAR UN V
  849. NCULOGR
  850. FICO DE:ICHEROS SISTEMAFASESCON_PREDESIPRELIARCHIVO GENERADO #0R ENTREGAS DE BINES Y PR:...POR ART
  851. CULO / MES\<MESY PRODUCCI
  852. N\<OR CLIENTE /MESUNTO VERDE\<R CLIENTE/ART
  853. CULO/ POR MARGENVENDEDOR\<EPRESENTANTE DET - FAMREPRESENTANTEMESESECHAVENTAS POR FAMILIAS RESUMIDAS
  854. URGENTE                       
  855. UTILICE LA SECCI
  856. N QUE TIENE C
  857. VALOR POR DEFECTO             
  858. VENTA NETA SIN IMPUESTOS      
  859. VENTAS POR FAMILIAS           
  860. VERSI
  861. N                       
  862. YA EXISTE OTRO INFORME CON EST
  863. ZIP ERROR: NO TIENE LA ESTRUCT
  864. \<BANCOS                      
  865. \<CONTABILIDAD                
  866. \<EN CURSO                    
  867. \<FORMATO                     
  868. \<INTERNET                    
  869. UOigQj
  870. OTRO INFORME CON ESTFASE PARA ESTE ESLA DIVISA PARA ESTEDIRECTORIO INF30,UBF EL C
  871. DIGO DE LA SECCA EXISTEY: ANCHOXWWNO PUEDE CONTINUAR, HALE RECOMIENDA QUE LIBE 3.5WINGESTRESUMIDASVENDEDORS POR ART
  872. CULO...\<ENTANAUELVA A ENTRAR A WINGEST DESPTAS/ARTUMENOL.REFERENCIAS CREADASUALIZAR DATOS\<MINARTA PRELIMINARIMAGENES DE ASIENTOSISOR\<NTANA:*734*INSTALADA:DEL PROGRAMAVERSI
  873. N ARCHIVOS
  874. HD!H+)
  875. TIENE LA ESTRUCTPUEDE ACTUALISE ENCUENTRA LAO ES UN ARCHIVO ZINADA QUE HACERLAMADA INV
  876. LIDA ALIBRERIA YA EST
  877. LA COPIA SE HA REALINSUFICIENTE MEMORIFICHERO ZIP VACIONO RECONOCIDOL
  878. GICO INTERNDIRECTORIOEN ARCHIVO TELLAMADA ADE DOSERROR CAMBIANDO DEVISION POR 0LLENODISCO DEFECTUOSO ERROR: ARCHIVO EN MAL ESTAZIPA EMPRESA CON ESTEIDIOMA PARA ESTEFICHERO CREADO...YA EXISTE UN DIRECTORIO CON ES
  879. SANCOB
  880. ADIRVISAR USUARIOSUTOMATICOMATERIALGNACI
  881. N AUTOM
  882. TICAS PREDEFINIDOSSIENTOXIUT
  883. CULOSQUEO CAJASRCHIVOULARTERIORNALISIS MARGENES
  884. NMACENINEAR
  885. NLBARANESUMULADOSRTUALIZARCA DE ...CEPTARRIR...BONARA?=3 RESERVA2 SALIDA<1 ENTRADA-\-ZTOTAL SELECCIONADASSONAKBTEST DEL FICHERO INSE HA LLEGADO AL FIPROCESO DETENIDO POZIP ERROR: NOMBRE REPETIDO
  886. TABILIDADNOS SERIEENTREGAS X LOTESSTOCKDE COMPRAS CARTERASULTARNFIGURACI
  887. NOBARRASLETARPARATIVAISIONES / REPRESENTANTESMENTARIOOBROSSLIENTE DE CAJAIERREERRARRTERA DE CLIENTESNCELARSPOEMPRESAMBIO DE ART
  888. CULOS M
  889. LTIPLERALCULADORAC POR C
  890. SQUEDAQUEDA POR LOTES...VALE / ENCARGO AYUDA SOBRE...USCARPEDIDOS DATOSORRARHERRAMIENTAS...\<BARRA DE ESTADO
  891. N CURSOLIMINAR OBSOLETOSFECTOS REMESABLES FACTURASTARDICI
  892. NCHAR USUARIOSEUPLICAR / IDIOMAVISASRECTORIOS POR CANALVENTAS DE VENTAS...IARIOTINO DE LOS DATOSHACERCLIENTESSGLOSE ART
  893. CULOS DE USUARIO Y GRUPOSERECHOS
  894. ONVIOECON
  895. MICOSATOS ADICIONALESDSUENTAFACTURAS ALBARANES...RFACTURASDE TIPOSREACI
  896. N AUTOM
  897. TICARTAR AL PORTAPELESPIARROL PREPAGOENIDOS\<CONTADORES
  898. TO/PAGOS DE COBROPAGOORMA DE COBRORNALIZADALTROESTAS ESPAIICHAECHASESMILIASSCI
  899. N PERI
  900. DICAACTURAFTRACTOXPORTAR...URO ENV
  901. O...TIQUETASRUCTURA ARCHIVOSS
  902. STICA VENTAS X ARTICUL NUEVASTADISTICASPECIFICAR IMPRESORA...ONDERSSCANDALLOTIENDACENTRALTIENDA DATOS A CENTRALVIAR/RECEPCI
  903. N MATERIALES...EGARESUPUESTOSPEDIDOS...RADA DE MATERIAL\<ENTORNO
  904. RNETTEGRIDAD REFERENCIALTALARSERTAR OBJETO...ESNFORMACI
  905. N VENTAS...IMIRRECIBOSRESUPUESTOS...PEDIDOSINVENTARIO DE LOTEESCANDALLOSDE FACTURASCUENTAS ALBARANES...
  906. NRESION FIESTAS ESPAIMPORTARIGNORAROME PAGE DE SFYHERRAMIENTASPREFERENCIASMACROS COMO...UARDARSAT
  907. FICO DE USUARIOSUPOSFICORABARSTI
  908. N FACTURACI
  909. N COPIASRENERALGASTOS\<FORMATOS DE IMPRESI
  910. FI{SZP
  911. UEVA ACCIONRMALOI
  912. OSTURALEZANADA
  913. DULOSFILTROSS ACTUAL
  914. RGENES DE STOCKVIMIENTOSOTODAS BARRA DE HERRAMIENTARSTRADORMOSTRACI
  915. NO DE IMPORTACI
  916. NRECIBO LOGOTIPO NORMALODIFICAR
  917. SENUSRGENESROBLEMASPORTESLOTESDE CALIDADES CARTERAIENTONTENIMENTILINGMACROSOGOTIPOLISTATSODE MOVIMIENTOS ASIGNACIONESDOSTA DE CAMPOSLINEA DE COMANDOSR A ASIENTO\<INVENTARIO POR FECHAS
  918. KQ}Oq
  919. VEEDORESPIEDADES...DUCCI
  920. NOCESOSOSUPUESTARIAPARAR P
  921. GINA...FERENCIASREDETERMINADORCENTUALOBLACIONESLANTICI
  922. N RMARECIBIRFACTURAR...SALIR...REPARACI
  923. N DE ENTRARNDIENTEGARS CLIENTES...EDIDOR
  924. METROSNTALLAPAGOSSOTRASIGEN DE LOS DATOSGANIZAR TODOES DE PRODUCCI
  925. NRDEN DE PRODUCCI
  926. NFFCUTAR BARRA DE HERRAMIENTAS...OBJETO
  927. MEROMERACI
  928. N...... PEDIDO\<NUEVO
  929. NTODODATOS ALBARANESELECCIONARIRSALDOSMAVERTIRROCEDERTORNO MATERIALUMEN MENSAJESSERVAS DE MATERIALRESENTANTESMARECIBORESUPUESTOEDIDOPAGOFACTURAETIQUETAS ALBARANESETIRPARACI
  930. NORGANIZARSMESARINTENTAR USUARIOGISTROFRESCARSTOCK
  931. LCULO DE NETOUENTO DE MATERIALORRERTIENDATIENDADE CENTRAL DATOS CENTRALIBIR/ENTREGAEPCI
  932. NSTOCKO ESTAD
  933. STICASCALCULAR\<REBRE
  934. $KjrJds
  935. WINGEST
  936. NCULOS... DATOSISUALIZARIFICARTESLOG ASIENTORREPRESENTANTEPOR CLIENTES... DETALLADASSTANA COMANDOSENDEDORES / DEPENDIENTESVARIOSTILIDADES / CAJEROSUSUARIOSPVTAL A 0ODOPORTESS DE CLIENTEIMPAGADOPO DE CLIENTEICKETSEXTOPROVEEDORESS CLIENTERIFASTALLAS Y COLORESSTOCK
  937. LO CANTIDADES POSITIVAS Y BUSCAR DE NUEVOUSTITUIRTOCK >>GUIENTEI\<SESI
  938. N DE DATOS
  939. CREAR ALBAR
  940. ADIR UN REGISTRO?DESEA ACTUALIZAR LA INFORMACIBORRAR?SON CORRECTOS LOS NUEVOS PREREALMENTE DESEA PARAR A LOSPOR LA IMPRESORA DE TICKETSVER LAS OPERACIONES REINCORPORAR LOS CONVERTIR ESTE DOCUMENVISAR A LOS USUARIOS,
  941.  DESEA ACTUALIZAR LOS PRECIOS
  942. MENSAJE ENVIADO!!ATENCI
  943. N! LA SINCRONIZACI
  944. N NBIENVENIDO !
  945.  ATENCI
  946. N, EL IMPORTE QUE LEESTRUCTURA ARCHIVOSCONTENIDOSUSCAR AYUDA SOBRE...BETAS\<ZONAS
  947. RECIO DE COMPRAPEDIDO RECIBIDOLIENTE RECIBIDO CAMBIOOSALIDANUMERACI
  948. N UTILIZADATURA RECIBIDAFAC.
  949. LTIMA ENTRADA
  950. RDENES DE PRODUCCI
  951. NDICE
  952. REAS 3DEST
  953.  SEGURO/A DE QUE ES ESTEREFRESCAR LA INFORMACI
  954. LANZAR LAS FASES PENDIE
  955. DESEA GUARDAR LOS CAMBIOS?
  956. \<NUEVA ACCION                
  957. \<PROVEEDORES                 
  958. \<SELECCI
  959. N                   
  960. \<WINGEST                     
  961.  DESEA CONVERTIR ESTE DOCUMEN
  962. DESEA CREAR ALBAR
  963. N?         
  964.                              
  965. XISTENO ES CORRECTAEN CONCRETO ES 57200VENTAS DEL ARTICUES NECESARRIESGO DE PAGAR
  966. SDE GASTOS BANCARIOSNO PUEDE SEES IMPRESCIPROVEEDL CLIENTE CONTABLE DE GASTOS BUENTAPIA DE SEGURIDAD SE HA EFLA CONSULTA EST
  967.  FINALIZADA. N
  968. MOSTRAR                       
  969. LTIPLO COMPRA               
  970. NO EXISTE                     
  971. NO HAY DATOS DISPONIBLES      
  972. NO HAY EFECTOS PENDIENTES DE E
  973. NO HAY STOCK SUFICIENTE PARA E
  974. NO HEMOS ENCONTRADO EL TICKET 
  975. NO PODEMOS BLOQUEAR EL ARCHIVO
  976. NO PUEDO FINALIZAR UNA CONSULT
  977. NO SE ENCUENTRA LA VARIABLE 'H
  978. NO SE PUEDE GRABAR UN ENVIO SI
  979. NO TIENE DERECHOS PARA USAR ES
  980. NOMBRE DE CLIENTE             
  981. dOqzO
  982. SELECCI
  983. N DE LOGINTALLANEL DE CONTROLISTALONES/PAGAR
  984. SOR MEDIACI
  985. N DE SUPERIOPAGAR
  986. SMANUALESEN EFECTIVO A PROVEEDORSOPRINCIPALMILIAINA FABRICANTE965432E1TS
  987.  EN DIVISASPAGAR
  988. R....NDOECTADOS
  989. NDICIONARS AUTOM
  990. TICOSPTONCEDIDOPRESI
  991. N DE EMPRESAS\<ENTARIOSRUNICACIONESES COMPTABLESTABILITATSU CONFIGURACI
  992. N CONE LA CONFIGURACI
  993. N CONUEBA EN CAMPO DBF QUE ESTCOMPRO\<BACI
  994. N CONGRUENCIA
  995. COMMAND13                     
  996. COMPRAS...                    
  997. COMPROBAR                     
  998. CONECTAR                      
  999. CONSULTA STOCK R
  1000. PIDA         
  1001. CONTABILIDAD WINGEST ACTIVADA 
  1002. CONTRAPARTIDA:                
  1003. CONTROLAR RIESGO CLIENTE      
  1004. COPIAS DE SE\<GURIDAD         
  1005. CREADO PEDIDO                 
  1006. DITO                       
  1007. CUENTAS CONTABLES             
  1008. DIGO DE FAMILIA             
  1009. KuD:aKZt
  1010. ...\<ART
  1011. CULO/MESUNTO VERDERO\<VEEDOR/MESPROVEEDOR/ART
  1012. CULOPOR FAMILIA / ART
  1013. CULOVENTAS / PROVEEDORESSRABLELETOENSACI
  1014. GIMEN AG. Y P. / REALPARACI
  1015. N PRESUPUESTOO RESULTADO DE ESTE ASIENTOCOMMAND2
  1016. ZnDaw
  1017. UENTO MATERIALIDOORRE TODAS LAS VENTANAS ABILAMACI
  1018. N COBROS\<BOS PROVEEDORES\<OS CLIENTESPROVEEDORES CLIENTESS: N
  1019. MEROO PEDIDOSRRODUCCIONES DE DELPEDCLICALINEAS DE PEDIDOSLIENTESENDO CABECERA DE PEDIDOSORECIBIDA
  1020. RECEPCI
  1021. N/ENTREGA             
  1022. RECUENTO MATERIAL             
  1023. REGISTRO DE \<IVA...          
  1024. RELACI
  1025. N CLIENTES             
  1026. REMESAS / COBROS              
  1027. RESERVAS                      
  1028. SALDO ANTERIOR...             
  1029. SE HA SOBREPASADO LA CANTIDAD 
  1030. SELECCIONE ALGUN ESTADO       
  1031. SELECCI
  1032.  DE CLIENTS           
  1033. SERVIDOR CORREO:              
  1034. SI TRABAJA EN RED RECUERDE QUE
  1035. SOLO DISPONIBLE EN M
  1036. DULO DE C
  1037. NLACI
  1038. MATERIAL ENTREGADO            
  1039. NOMBRE DE CLIENTE             
  1040. PARA LISTAR LAS TARIFAS ESPECI
  1041. REAL                          
  1042. SOLO DISPONIBLE EN M
  1043. DULO DE C
  1044. ULTIMA SALIDA                 
  1045. \<INTERNET                    
  1046.                              
  1047. ACTUALIZACION ESCANDALLOS     
  1048. BASES                         
  1049. CODIGO POSTAL                 
  1050. DIGO DE FAMILIA             
  1051. EJERCICIO ANTERIOR            
  1052. ESTADOS                       
  1053. FIN DE ACTUALIZACI
  1054. N...       
  1055. IMPORTACI
  1056. N CONTAPLUS \<7.X   
  1057. INICIO                        
  1058. oQ:kQ
  1059. E ALGUN ESTADO\<ODOTODO DATOSREFECTOS...NDO DATOSS:DOLECCIONA TODOS LOS ELEMENTOSIDADRETATGUNDO D
  1060. N SELECCIONADASCCIONESVENDERPRODUCIRPUEDE COMPRARSE HA SUPERADO LA CANTIDAD PED
  1061. SRECHOS DE USUARIOS Y GRUPOSOOS OBJETOS PARA MOSTRAMASIADA CANTIDAD
  1062. NLEGACIONESJAR ENTRAR A LOS USUARIOS NOREMENTAR EN:CIMALES
  1063. A CAMBIAR LA RESOLUCI
  1064. NINTRODUCIR UNA REFERENDEBERIA ESTABLECER LA PROPIEDA
  1065. EDCB AVE IVA
  1066. NIVAMILIA FABRICANTELASIFICACION:PROVEEDOR CLIENTEFLAS Y VUELVA A EJECUTAR/REGULARIZACI
  1067. N/APERTURATODOS LOS PROGRAMAS POREJERCICIO DE CAJAETODAS LAS VENTANAS.IERRA EL ARCHIVO ACTUAL.CHECK1
  1068. :OR CORREODASVICIO ART. REC.RIETIEMBREPNDERL: N
  1069. MEROMANA:MANUALMPRESA:EFECTOS / REMESASPAGAR
  1070. MEROS DE SERIELOTESOCUMENTOSDIRECTORIODE CUENTAS ART
  1071. CULOSELECCI
  1072. SOQUESDISTICASBLECIENDO DATOS DEL GR
  1073. FICVERSI
  1074. N ES UNA DEMOSTRACISEGURO QUE DESEA BORRAR EREPARACI
  1075. N NO TIENE LINEASE ACTUALIZAR
  1076.  APANTALLA EST
  1077.  EN CONSTRUCORDEN DE PRODUCCION NO TIESTA INFORMACI
  1078. N SE ACTUALIZA
  1079. ESTE ES UN MENSAJE            
  1080. ESTE TIPO DE PANTALLA NO ESTA 
  1081. ETIQUETAS DE PEDIDO           
  1082. E\<STAD
  1083. STICA VENTAS X CLIENTE
  1084. LIA                       
  1085. FECHA DE EMISION              
  1086. FECHA PEDIDO:                 
  1087. FECHA 
  1088. LTIMA ACTUALIZACI
  1089. N    
  1090. FIN DE ACTUALIZACI
  1091. N...       
  1092. \<GURIDAD DE SEGURIDADS AL PORTAPAPELESRNDO FICHEROS .....SDO AL PORTAPAPELESLA SELECCI
  1093. N AL PORTAPAPPIA A DISTRITABILIDAD\<FIGURACI
  1094. NIRTIENDO A EUROSLOS DATOS ANTIGUOS AINFORMESN ES\<T
  1095. TICOTIR EMPRESA A EUROSEUROEN DIVISA A DIVISAPRECIOSOR DE EUROSCONVERSI
  1096. N EURO
  1097. RGENTEO DE LOS EFECTOS ESTABA COBR:/LOTEPALETX LOTEMEDIDA LOTEESDADICONSEGUNDO POR FAVOR...PAGO DE 0 PESETAS NO SE REGIMPAGADO DE 0 PESETAS NO SEN COBRO DE 0 PESETAS NO SE REVALLINPRECIO DE COMPRAULTIMO N
  1098.  DE ASIENTO
  1099. L DOCUMENTO A LA DESCRIPCI
  1100. NRSUBCUENTASMAESTROSEXTRACTOS ADICIONALESDATOSENDO CUENTAS DE MAYOR
  1101. ADIDO
  1102. ADIR AL TICKETISAR O ECHAR A LOS USUARIOVANZADOUMENTO PTSESMACEN
  1103. NESLBARANTUALIZARA\<CEPTAR
  1104. RDO R
  1105. PIDO CANAL NRRA EL TEXTO DEL 
  1106. REA DE TRAODYOSI N
  1107. MERO DE SERIE IN SI EXISTEN RESPEDIDO SI N
  1108. MERO DE ENTREGARLOQUEADOPARADATS DE DATOSS AL ASISTENTE DE 
  1109. C.5 3O A WINGESTIENVENIDACC:\<NCOSBASES IMPONIBLES
  1110. STOCK DISPONIBLE, EL OBJETOSI CAMBIA ESTE VALOR HEMOS TENIDO PROBLEMA
  1111. NESTE PROCESO NECESITAVA A REESTAURAR UNALOS SUBPRODUCTOS DEB: EL PROCESO QUE VA A.... PUNTO DE CONTROL, YA ESTA CREADO EL ASATENCION!!!: ESTE PROCESO DEBE
  1112. IR AQUIMERIBE EL VALOR DE EUROONDER \<TODASENARIO SELECCIONADOSSPARATE DE ISHOPISNO ENCONTRADO COPIADO CORRECTAMENCANDALLOUN N
  1113. MINTRODUCIR LA VERNOMBREO EL CODIGOES NECESARIA LA FORMA DE PAGO
  1114.  / ART
  1115. CULODE ENTRAR COBRAR:IENTEND. SALIR\<ARR\<SPECIAL...DO ESPECIA\<L...GA EL CONTENIDO DEL PORTAPAPN
  1116. MERO FACTURAFACTURA FECHA ALBAR
  1117. NRVENTA POSALIR P DE ENTRARPENDIENTESPEDIDOS DE PROVEEDORES
  1118. FONOXOLEFONISTAECNICOSA PUNTO VERDE
  1119. FATAJETA\<CLIENTESTIPO \<CLIENTEPROVEEDORESFAMILIASESPECIALESPROVEEDORESDE CLIENTESSCLIENTE DIVISAS ART
  1120. CULOSS CLIENTERIFAIRPF2GASFINPRO2NDESCO1MA
  1121. CREAR ALBAR
  1122. ADIR UN REGISTRO?DESEA ACTUALIZAR LA INFORMACIBORRAR?SON CORRECTOS LOS NUEVOS PREREALMENTE DESEA PARAR A LOSPOR LA IMPRESORA DE TICKETSVER LAS OPERACIONES REINCORPORAR LOS ART
  1123.  DESEA GENERAR REFERENCIAS SE
  1124. ISPONIBLE EN M
  1125. DULO DE CPROVEEDOR:O DEL CLIENTE:ICITANL. WEBOFISTICADOPROVEEDORSE EN EL CLIENTE2TUAR
  1126. LINEA 1STEMACRONIZAR A PARTIR DEN N
  1127.  REMESAVENTANAFACTURA >IENTEUE... DE LA CUENTAGNOSI...........
  1128. REPRESENTANTESPROVEEDORESFATARIFAS ART
  1129. CULOS EN DIVISASRELACION SUBFAMILIASCLIENTESBANCOSDE ARTICULOSCALIDADESMAESTRO ALMACENESLINEAS ALBARANES/FACTURAS CLEUROSIRECCIONES DE ENVIO CLIENTEDESCRIPCIONES EN DIFERENTESOBROS Y PAGOSDE PROVEEDORESRTERA CLIENTESNALCAJAS REGISTRADORAS (TPV) CABECERASALBARANES FACTURAS/  ALBARANES FACTURAS CABECERA...
  1130. EWIN 32 DE CONTAPLUS 7. DATOSRIVA...EXTRACTOSIARIO...DATOS ADICIONALES...UENTASCLIENTESSIENTOS...NDO APUNTESGE\<XTOR WINGEXTOR WINDE GEXTOR ADICIONALDATOSWIN 32NTAPLUS 7.XDE CODIGOS POSTALEIMPORTACI
  1131. N CONTA\<WIN 32
  1132. IVA...:FRA.UENTAS....OMPRAS....NDO CARTERA:SPASADA A CONTABILIDAD:PORTISTADE WINGESTNSFIRIENDO DATOS A REMOTORACKINGV432REC1432PCIVA1FACDIVCOSIZANDO......ES...S POR CLIENTE A
  1133. OTATOTAL VENDIDO
  1134. LTU    9
  1135. DE ACTUALIZACI
  1136. N...... ACTUALIZACI
  1137. NNSOLTRAROJAORIGENDE TEXTO (.TXT) BATEROICHALICIDADES, HA CREADO LA EMPRPED:VENCIMIENTO DE GASTOSSHORA:/HORAFECHA+TIPO MOVIMIENTO (INVENTA
  1138. TOSGASFINDIVS
  1139. RMULAORMAS DE PAGOPROVEEDORICHA CLIENTE\<ECHA/HORANCI
  1140. NUENTE:TP IMAGENESNCESRA. PROV.PAGULA DE IMPRESIONS:PIE)UERPO)TICKET (CABECERA)NSIMPRESI
  1141. N DE IMPRESI
  1142. N DE TICKETTOFORMAS DE PAGO
  1143. QJ~SR
  1144. ZONAS....MILIAS....SUBFABRICANTES....NOTICIAS....IMAGENMILIAS....FABRICANTES....ESCAPARATES....DIVISAS....CLIENTES.... ART
  1145. CULOS....NDOPOR COMUNICACIONES A CENTRALVIADOVENS INTRACOMUNITARIASS ADOENTREGA DE MATERIAL
  1146. ArY@{
  1147. VISABUIDORTRIQUETTESPONIBLES POR CANALTEMPORALHTTPEMPRESASTINOSCRIPTSDATOSE CONTABILIDADDATOS DE LA EMPRESA CONTAPLUSIOTORWWW
  1148. O ENVIO:
  1149. N ENVIOESDIRECCION DE ENVIO NO EXISTE
  1150. IMPAGADO:FACTURAEFECTODOCUMENTO:COBRO:SIENTO
  1151. NALBARAN. L
  1152. NEA PROVEEDORSERIEMA:MESARECIBOREDEFINIDORIODOPEDIDO\<DENORDENIMIENTOMOV.
  1153. NEAOTELINEAINICIALN
  1154.  FINAL
  1155. FjsNbiErk
  1156. dLAzK
  1157. REMENTARON STOCK 0 LOTES CADUCADOSNCLUIR
  1158. GENES\<PRESI
  1159. N REMESASRESI
  1160. N MAYOR\<ORTAR...432VER1UESTOS\<ESI
  1161. N SUMAS Y SALDOSMAMESARECIBO 2FACTURAEXPLOSI
  1162. NDERECHOSCON SALDO 0IMPRIMIR ALBARAN 2
  1163. MACENESROVEED POR TRADE ALBARANESUENTAS+\<EEDORE PROVEEDORCARTERA\<RANES ALBARANES
  1164. NSION DE TOTALES DE LLAMADDIV4DIV3DIV2DIVREC1DIVPORSIBLE BORRAR UN CLIENTE CO EN DIVISASS;:SALDOIMPORTE REMESA:
  1165. SALIDA NO EXISTE
  1166. CPROVEEDORES
  1167. CORMA CLIENTES
  1168. CONFIPRODUCCI
  1169. N NO EXISTDE ENTRADA NO EXISTE
  1170. 765432 1ACEN32M. TRANSITO 1IASM
  1171. S EST
  1172.  USANDO ESTE AGUIEN ESTA USANDO EL FICHERO:ALBAR
  1173. N PROVEEDOR
  1174. ACTUALIZAR PRECIO VENTA CON PR
  1175. AHORRO                        
  1176. ALBAR
  1177. N INCOMPLETO POR FALTA D
  1178. ALMACEN DE SALIDA NO EXISTE
  1179. ARCHIVO CREADO                
  1180. ASIENTO APERTURA              
  1181. ATENCION LOS CAMBIOS MASIVOS N
  1182. ATENCI
  1183. N, EL STOCK DISPONIBLE 
  1184. AVISO                         
  1185. ADIR AL DOCUMENTO           
  1186. BASES                         
  1187. CONTABLES (SIMPLE)S:VENTASSIN T
  1188. TULONO EXISTECLIENTEL BANCOVENTASPAGOMAYORMPRASDE COBRORRIENTE:CONTABLE321 %%33%%NTAHECONDNDO HAYA INTRODUCIDO TODOSCUADRAR BASE IMPONIBLE CON IVA
  1189. :PEDIDOORDENMOV:LIBRAMIENTOVENTARIOO Y FECHA FINAL DELICIAL:INFORMACI
  1190. NGARANTIAINAL::FACTURAEGATRADAFACTURASN ALBARANES:EMISI
  1191. NOCUMENTO:VENCIMIENTOLIBRAMIENTOFACTURAFECHA DE ENV
  1192. V     YITZILr
  1193. ODOS LOS MOVIMIENTOSTAL
  1194. NEDIDOSPAGAR
  1195.  DE PRODUCCI
  1196. NORDENESGR
  1197. FICOPRESI
  1198. NEXEOC. TECNICADBC Y DATOS NECESARIOS COPIASRNUEVA EMPRESAMODELO DE INFORME...INVENTARIO...S......GENERANDO GR
  1199. FICO FAMILIA:
  1200. MARCAR LOS DATOS COMO ENIMPRIMIR ARQUEOREHACER J:\WING30\DISTRILASLOS ASIENTOS COREGISTROLIMINAR EL CANAL N?QUEECHAR A LOS USUARIOS DELRREGIR AUTOM
  1201. TICAMENTEPLAN GENERAL C EL ARCHIVOPIARDESEA CONVERTIR DE NUEVO LOS I
  1202. @1M:7C{
  1203. :PARTIDACLAVERA C
  1204. DIGOENIDO BITS322000WIN 1.5PLUS 7.1ESR LINEASDOS321CLIENTE - PERSONALOCTE CON SOFT FOR YOU,NUMALE EN VENTAS COSTESRDO REMESAS
  1205. NZACION DIRECTACONTABILIDAD \<WINGEST
  1206.  DESEA CREARLA ?ELIMINADO, DESEA CREARLO? COMO FASEXISTET
  1207.  ORDENADAV
  1208. LIDASUFICIENTE 
  1209. DISPONIBLE:S REMESABLE, ELIMINADONO ENCONTRADOMOTIVOLAMADASTADOS MOD.347HUERFANASLINEAS DE TICKETS INICIALIZAR AFORO
  1210. LAVENTIDADCAJABVISO EN LOS PEDIDOSSELECCIONADOSS ENRT
  1211. CULO:LBARAN/ESDULTOS???A UN DISQUETTE SIN OBSOLETOS , F10 VER TO**\<EFECTOS
  1212. CNICOIPOTECNICO WEBOLUCI
  1213. NSERVICIOREGISTROS DE STOCK RECIBIDOSPRIORIDADMAYORISTA  INICIO CURSO
  1214. ONDO PROCESOR
  1215. PANTALLAIZANDOICIALSOS EN EFECTIUTRANSPORTEFINANCIEROS EN EFECIVOGRESOSSEVENTASSOBRE M
  1216. RGENESPROVEEDORE CLIENTESRECIBOSOVEEDORESRESUPUESTO PROVEEDOREPEDIDOSINFORMACI
  1217. N NECESARIA
  1218. CION ESCANDALLOS5.ZIP Y UPDT35.UPDT30.ZIP Y UPDT30.UALIZA CAMPOS Y CREA J:\WINOGEXTOR Y IMPORTE EL ARCE ESTA FUNCI
  1219. N CON CUIDADIVAR VISORFACCOMREALIZADOPRESUPUESTOT. ACUMULADORCA DE...REPTADO
  1220. NACCIONES PENDIENTES DEL DEPART
  1221. LA LIQUIDACI
  1222. N DTIQUETAS DE ENVEL MODELO 347 DERIMIR DOCUMENTOS DE MOGEXTORWIIMPORTAR DATOS DE CONTAPLLA COPIA DE SEGURIDHACER CALCULOS Y PEGARLOSFACTURAS EN FUNCIEL CIERRE Y REGULPARA GENERAR ASIENTOS PREDEFIN
  1223. ROSE LANZARIA LA URL DE AYR
  1224.  MANDAR POR FAX LA DEBE ENVIAR LOS DATOSHORAPOR ART
  1225. CULORUPAR ALBARANESOSTOGENTEFEGIR AL FINAL DEL COMPTEQUISICIONES INTRACOMUNITARIA\<CIONALESDICIONALUMULADOACTUALIZAR PRECIOS DE VENTA EN
  1226. XISTE NO ES UN ESCANDALLTICULOWGUSER3.DLL ESTA PRNO EXISTEINFORME NO EXIST DE ENLACE NO EXISTERCHIVO
  1227. N DESTINO EST
  1228.  VACIOORIGEN NO PUEDE QUE NO EXISTELMACENL ADMINISTRADOR QUIERE QUE SA:FACTURAEJERCICIO EN CURSO
  1229. 2eSA6@
  1230. LOS NO OBSOLETOSINTERNETFACTURAR EN CANAL
  1231. CULOS CON STOCK
  1232. LO ARTICULOS CON STOCKU REF.\<ELECCIONARYE UN TEXTO Y BUSCA DE\<TODO TEXTOSSTITUIRVISOR
  1233. TODOS LOS DERECHOSA LA CANTIDAD DEL DOCUMENR REDUCIDOSUPED
  1234. . PRONTO PAGOTOIFERENCIAPRONTO PAGO2COMERCIAL 12 1UENTO2SCOMPTE 1DE INCREMENTO:COMISI
  1235. NNT.UMULADO ACT.%VUELVA A INTENTARLOY EL A
  1236. O ACTUAL ESNES Y PENTAS: ENTREGAS DE BIENES Y VALOR DEL PASO
  1237.  / COBROSSDESCUENTODO AL COBROBLE DE EFECTOSMESAOJ ACTIVADO CONRNDO TABLA...LENADO VALORES DATOS YFORMAS DE PAGOVENTAS ENTRE DOS FREPRESENTANTESPROVEEDORESFAMILIASDECLARADOSRELACI
  1238. N DE ALMACENES
  1239. ODEMOS BLOQUEAR EL ARCHIVOPERMITE A
  1240. ADIR REGISTROSE MENSAJEMOSTRAR M
  1241. S ESTA PANTALLALOSRECALCULAR ELDEPASAR DATOS AENCONTRAR LA FDIRECEL ASIENREAR DIRECTORNECTAR CON ECOMPLETAR LA TNO HEMOS PODIDO A
  1242. ADIR EL REGI
  1243. CLIENTEDE ARCHIVO DEMASIADO LAUENTAOMERCIALCLIENTEBANCO (NOSOTROS)BREMTILIZAR EN PRODUCCI
  1244. NUSAR CUENTA PUENTEOCAR POR FAVOR. SIGUE...UFICIENTE ESPACIO ENSTOCK PARA PROCESARLINEASNO TIENE EFECTOS PENDIENTES
  1245. MBIA LA DISTRIBUCI
  1246. N DE P
  1247. GI:LEESIDADENDARIODE NECESIDADES
  1248. CLICO CICLICOORVENTASTOTALES...PRODUCCIONESCOMPRASNDO ARQUEO DE CAJA.....LCULADORAEROSJADUCIDADZERACABECERAS RECIBIDAS
  1249. FECHA DE VCUENTAA BANCOT
  1250. TULO PARAN
  1251. MERO MAYOC
  1252. DIGO DE IBANCOUN ART
  1253. CULOPRIMERO UN C
  1254. DOS COLORESS CALIDADESLA DESCRIPCI
  1255. NTIPO DE IVAPREFIJO DELNIF DEL CLIDESTINATARILC
  1256. DIGO DE LRT
  1257. CULODEBE INTRODUCIR EL ALMACEN
  1258. \<MPRESI
  1259. N CARTERASOPORTADOREPERCUTIDO
  1260. DO EN VENTASINCLUIDO EN VENTASOPERACIONES IEN IMPORTACIONESDEDUCIBLE  INTRACOMUNITARI /I\<GICVASHOP ACTIVADOIVA...R A\<FORMACI
  1261. N VENTAS
  1262. NPOR ALMACEN AINVENTARIO
  1263. GRABAR UN ENVIO SIOMPRARE CAMPOCAMBIAR ESTA CAMPO, TIENE MOVIBORRAR UNA CUENTAPUEDE ABRIR EL ARCHIVO EN PODIDO COMPRIMIR LOSREREALIZAR LA COCREAR EL ALBARPODIDO ABRIR EL ARCHIGENERADO EL FICHERONO SE HA CREADO PEDIDO
  1264. POSTALMILIAFABRICANTEEMPRESAUENTACLIENTE BANCOGOPOSTAL ALTERNATIUIDIVCLIALMPOSCLIENTED.ART
  1265. CULOY PAGOSTARJETA CAJEROPOR CLIENTEMANUALES, DE REMESAS E EFECTIVOS:OEN DIVISASCOBRAR AL FACTURAR
  1266. TOCK SUFICIENTE PARA ESOLUCIONES. A
  1267. ADIMOS UNGISTROS, A
  1268. ADIMOS UNORECIBOS EN ESTE PAGONDIENTEPEDIDOS QUE IMPORTAR
  1269. N REGISTRO PARA EDORDEN INTRODUCIEXPRESI
  1270. NA COPIA DE SEGURININGUN ESCANDALLO INTRONO HAY LINEAS QUE PROCESAR
  1271. @(S-"
  1272. YPROVEEDOR FECHATARED,S BORRADO J:\DISCOS,NDLEPTS DIVISASBERPROBLEMAL ABRIROCURRIDO UN ERROR ACTIVANDOREPLACEECHO EL APPENDINTENTANDOEN EL PEDIDUN ERROR AL DESCOMPRTRPAHA HABIDO ALGUN PROBLEMA AL DE
  1273. PEDIDOENV
  1274.  SERIS DE ALBARANESQUETA IMPRESATIIMP\<TAD
  1275. STICASQUE DESEA BORRAR LDE QUIERE BORRAR LSEGURO ?UN IMPORTE SUPERI
  1276.  PAGANDO POR UN IMPORTE SUNIVELES DE LA TABLARUCTURAESTOY DE ACUERDO
  1277. FORMAS DE COBRO Y PAGO        
  1278. GASTOS                        
  1279. GENERANDO DIARIO DE VENTAS... 
  1280. GENERAR TODOS LOS MOVIMIENTOS 
  1281. H A B E R                     
  1282. HA HABIDO ALGUN PROBLEMA AL CR
  1283. HAY                           
  1284. HEADER1                       
  1285. I.V.A. / I.G.I.C.             
  1286. IMPORTACI
  1287. N CONTAPLUS \<7.X   
  1288. ADER1E
  1289. Z Gz%
  1290. RECIO DE COSTE A APLIPORTESMOVIMIENTO / IGICVAINCREMENTOGASTOORMATOFACTURACI
  1291. NELEMENTOUENTA DE STOCKONTROLCLIENTEDE ARCHIVOUENTA CLIENTEOPIVASOLO UN MEGABYTE DE ESPATIENE PREDECESORES QUE NO EXIS
  1292. \<ESUPUESTOUEBASI
  1293. N CAMBIOS:INCIA
  1294. DOR (MOD.347)ES:NO EXISTE/ MESVENCIMIENTO + FECHA FACTURAEEDORVAL ART
  1295. CULO DEFINIDASPIEDADESGRAMA:FESIONALTODA EN CENTRALIBLE -> STOCKNPRODUCCI
  1296. r%OrmR
  1297. ArcSz
  1298. POR DEFECTOUROSUCRESPESETASMONEDA BASEEUROSDIVISAS ALMAC
  1299. NENDIVISAS COSTEOREMITIDOS CANJEADOSESLDEFIOCACIONESA A BORRAR EL INFORMEVZAR EN PRODUCCI
  1300. NTATSDADESUTILICE LA SUBFAMILIA QUE TIEN
  1301. SRESUMIDASMES - CLIENTEFAMILIA - ART
  1302. CULOCLIENTE CON LOTESPOR ART
  1303. CULOM
  1304. RGENESTALLADAS POR FAMILIASCLIENTEDESGLOSADAS POR ART
  1305. CULCLIENTE-ARTICULOMES - FAMILIA - MES / FAMILIASVENTA SIN IMPUESTOS
  1306. OCUMENTOEBEDATOS ADICIONALESOTA DEVENGADAUENTAS MAYOR:STEPRADOOMANDACLIENTESSIENTOT
  1307. CULOSRCHIVOS
  1308. N:ESLBARAN A DEDUCIRTAL LOS ESCANDALLOSOSDASO2 GUPO 1TULO DE PORTSUSTIPRESP
  1309. REPRESENTANTESPROVEEDORESFAMILIASCLIENTES-\<B-C ART
  1310. CULOSLA ATENCI
  1311. N DE CUENTAA>>= \<ANTERIOR< \<ANTERIOR<98765)4.5)3)2ER N
  1312. MERO9......8997...)10
  1313.  / I.G.I.C.I.V.A.YIZONTALINICIOFINUAL ACTIVACI
  1314. NRALAJA RESUMENOAL
  1315. RICO MOVIMIENTOSCO:ISTORIALANZADO EL PROGRAMA DE IGUARDADO AUTOM
  1316. TICAMENTEENCONTRADO ASIENTOS DESCHEMOS DETECTADO INFORMES QUE P
  1317. MAIL INCORRECTO... NO SE ASWORD3: MIRAMOS DE FACTURA -> C2: MIRAMOS DE IVA <- CON_M1: MIRAMOS DE IVA -> CON_MA EXPLOTACI
  1318. N32O 1SIVO
  1319. METROS VISORIDADIMPRIMIR O REP, IMPRIMIR O REISUALIZAR O IMPRIMIR UNAPARA VER, IMPRIMIR O REPRTIR R
  1320.